(単位:千円)
前事業年度
(自 令和3年3月1日
至 令和4年2月28日)
当事業年度
(自 令和4年3月1日
至 令和5年2月28日)
売上高
9,943,194
11,286,149
売上原価
6,787,276
7,548,917
売上総利益
3,155,917
3,737,232
販売費及び一般管理費
※1 2,376,804
※1 2,368,207
営業利益
779,112
1,369,024
営業外収益
受取利息及び配当金
1,291
1,144
雇用調整助成金
120,855
―
受取賃貸料
1,416
貸倒引当金戻入額
1,660
1,678
利子補給金
897
その他
10,087
1,797
営業外収益合計
133,894
6,933
営業外費用
支払利息
7,769
6,880
出資金運用損
4,990
10,479
1,895
営業外費用合計
18,249
13,766
経常利益
894,757
1,362,192
特別利益
固定資産売却益
※2 14
投資有価証券売却益
1,343
特別利益合計
14
特別損失
固定資産除却損
※3 918
※3 6,502
投資有価証券売却損
41
貸倒引当金繰入額
174,160
178,752
特別損失合計
175,120
185,254
税引前当期純利益
720,981
1,176,952
法人税、住民税及び事業税
346,247
520,051
法人税等追徴税額
30,306
183
法人税等調整額
3,996
△35,672
法人税等合計
380,550
484,562
当期純利益
340,430
692,390
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
263,797
3.9
229,632
3.0
Ⅱ 労務費
1,045,099
15.4
1,173,302
15.5
Ⅲ 外注費
4,232,645
62.2
4,854,514
64.1
Ⅳ 経費
※1
1,258,792
18.5
1,310,149
17.3
当期総制作費用
6,800,334
100.0
7,567,598
期首仕掛品棚卸高
152,977
155,757
合計
6,953,311
7,723,355
期末仕掛品棚卸高
158,685
当期制作原価
6,797,554
7,564,669
他勘定振替高
※2
10,277
15,752
当期売上原価
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
前事業年度(千円)
当事業年度(千円)
減価償却費
471,403
436,488
旅費交通費
123,949
158,786
地代家賃
262,807
246,395
備品消耗品費
79,092
131,581
リース料
70,429
65,843
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
計
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。