(2)損益計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

当事業年度

(自 平成29年2月1日

 至 平成30年1月31日)

売上高

3,247,226

3,067,288

売上原価

2,275,994

2,047,061

売上総利益

971,231

1,020,227

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,023,536

※1,※2 1,006,163

営業利益又は営業損失(△)

52,304

14,063

営業外収益

 

 

受取利息及び受取配当金

39,213

58,143

為替差益

26,056

-

受取保険金

-

34,194

債務取崩益

22,752

-

その他

※1 4,593

※1 6,844

営業外収益合計

92,615

99,182

営業外費用

 

 

支払利息

1,558

1,711

為替差損

-

182,467

その他

26

331

営業外費用合計

1,584

184,510

経常利益又は経常損失(△)

38,726

71,264

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

38,726

71,264

法人税、住民税及び事業税

47,244

22,040

法人税等調整額

5,203

40,150

法人税等合計

42,041

18,109

当期純損失(△)

3,315

53,154

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

当事業年度

(自 平成29年2月1日

至 平成30年1月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 労務費

 

1,365,095

47.8

1,411,837

48.7

Ⅱ 経費

 

1,492,877

52.2

1,490,161

51.3

当期総製造費用

 

2,857,973

100.0

2,901,998

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

155,738

 

329,661

 

 

3,013,712

 

3,231,659

 

他勘定振替高

 

451,151

 

405,983

 

期末仕掛品棚卸高

 

329,661

 

824,166

 

当期製品製造原価

 

2,232,899

 

2,001,510

 

 

 

 

 

 

 

 (注)

前事業年度

(自 平成28年2月1日

至 平成29年1月31日)

当事業年度

(自 平成29年2月1日

至 平成30年1月31日)

 1.原価計算の方法

 個別原価計算によっております。

 1.原価計算の方法

 個別原価計算によっております。

※2.労務費の主な内訳

※2.労務費の主な内訳

 

賞与引当金繰入額

73,736

千円

退職給付費用

7,749

 

 

 

賞与引当金繰入額

80,300

千円

退職給付費用

10,853

 

 

※3.経費の主な内訳

※3.経費の主な内訳

 

外注費

1,081,753

千円

賃借料

200,551

 

減価償却費

28,382

 

 

 

外注費

967,528

千円

賃借料

205,314

 

減価償却費

25,881

 

 

※4.他勘定振替高の内訳

※4.他勘定振替高の内訳

 

販売費及び一般管理費

451,151

千円

合計

451,151

 

 

 

販売費及び一般管理費

405,983

千円

合計

405,983