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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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売上高 |
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クリーニング売上高 |
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その他の売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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クリーニング売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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合計 |
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商品期末たな卸高 |
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商品売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 |
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販売促進費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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△ |
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給料及び手当 |
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役員報酬 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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雑給 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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賃借料 |
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支払手数料 |
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減価償却費 |
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のれん償却額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取家賃 |
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保険解約返戻金 |
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設備利用料 |
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その他 |
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|
営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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|
支払利息 |
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賃貸借契約解約損 |
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リース解約損 |
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|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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|
(単位:千円) |
|
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|
前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
|
特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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和解金 |
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減損損失 |
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その他 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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|
法人税等合計 |
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|
当期純利益 |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
||||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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|
Ⅰ 材料費 |
|
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|
1 原材料期首棚卸高 |
|
6,132 |
|
|
6,884 |
|
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2 当期原材料仕入高 |
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240,581 |
|
|
239,527 |
|
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|
計 |
|
246,714 |
|
|
246,412 |
|
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|
3 原材料期末棚卸高 |
|
6,884 |
239,829 |
12.1 |
6,469 |
239,942 |
12.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
|
1,011,713 |
50.9 |
|
964,855 |
49.7 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
|
97,288 |
4.9 |
|
89,108 |
4.6 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
|
638,639 |
32.1 |
|
649,397 |
33.4 |
|
クリーニング売上原価 |
|
|
1,987,471 |
100.0 |
|
1,943,303 |
100.0 |
|
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(注) ※1 主な内訳は次のとおりです。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
賃借料 |
138,717 |
138,111 |
|
消耗品費 |
83,680 |
88,830 |
|
燃料費 |
107,106 |
116,642 |
|
リース料 |
86,360 |
84,617 |
|
動力費 |
58,460 |
59,768 |
|
水道光熱費 |
60,079 |
59,440 |