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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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商品売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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合計 |
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商品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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福利厚生費 |
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旅費及び交通費 |
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減価償却費 |
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租税公課 |
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賃借料 |
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通信費 |
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支払報酬 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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貸倒引当金戻入額 |
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出向者報酬受入金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 労務費 |
|
993,727 |
60.6 |
1,021,994 |
54.7 |
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Ⅱ 経費 |
※1 |
645,496 |
39.4 |
846,107 |
45.3 |
|
当期総製造費用 |
|
1,639,223 |
100.0 |
1,868,102 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
391,232 |
|
373,828 |
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合計 |
|
2,030,455 |
|
2,241,930 |
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仕掛品期末たな卸高 |
|
373,828 |
|
548,599 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
21,557 |
|
16,176 |
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当期製品製造原価 |
|
1,635,070 |
|
1,677,154 |
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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外注加工費(千円) |
424,325 |
629,448 |
|
減価償却費(千円) |
20,754 |
24,249 |
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
保守費(千円) |
2,011 |
1,950 |
|
ソフトウエア(千円) |
19,517 |
7,231 |
|
その他(千円) |
28 |
6,994 |
プロジェクト別に個別原価計算を行っております。