2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

536,977

583,824

売掛金

9,022

9,366

仕掛品

18,110

貯蔵品

1,042

2,286

前払費用

8,206

8,108

未収入金

207,598

232,649

その他

7,483

5,616

流動資産合計

788,441

841,852

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

513,951

496,786

構築物

2,105

1,762

車両運搬具

8,564

5,712

工具、器具及び備品

11,861

8,688

土地

793,720

793,720

建設仮勘定

339

有形固定資産合計

1,330,203

1,307,009

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

118,142

166,743

その他

111,714

137,541

無形固定資産合計

229,857

304,285

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

33,198

33,177

関係会社株式

1,153,708

1,153,708

その他

6,708

2,248

投資その他の資産合計

1,193,615

1,189,133

固定資産合計

2,753,676

2,800,428

繰延資産

3,380

5,871

資産合計

3,545,499

3,648,152

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

12,434

13,279

短期借入金

1,031,000

未払金

205,233

236,026

未払費用

8,728

9,863

未払法人税等

8,400

12,323

前受金

103,205

96,726

預り金

9,168

12,551

その他

15,372

10,679

流動負債合計

1,393,542

391,450

固定負債

4,917

5,039

負債合計

1,398,460

396,489

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

919,250

1,373,833

資本剰余金

 

 

資本準備金

229,812

684,396

その他資本剰余金

532,726

542,162

資本剰余金合計

762,539

1,226,559

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

690,078

693,579

利益剰余金合計

690,078

693,579

自己株式

228,858

42,460

株主資本合計

2,143,009

3,251,511

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

165

150

評価・換算差額等合計

165

150

新株予約権

3,863

純資産合計

2,147,038

3,251,662

負債純資産合計

3,545,499

3,648,152

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

747,539

737,940

売上原価

302,645

311,453

売上総利益

444,893

426,486

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

70,467

70,467

給料

169,043

161,332

研究開発費

37,378

34,757

その他

150,667

159,150

販売費及び一般管理費合計

427,555

425,708

営業利益

17,337

778

営業外収益

 

 

有価証券利息

483

2

受取配当金

33,686

23,689

その他

733

969

営業外収益合計

34,902

24,661

営業外費用

 

 

支払利息

6,784

2,004

新株予約権発行費償却

1,300

1,560

株式交付費償却

1,558

その他

31

38

営業外費用合計

8,115

5,160

経常利益

44,123

20,278

特別損失

 

 

減損損失

11,282

特別損失合計

11,282

税引前当期純利益

32,841

20,278

法人税、住民税及び事業税

3,277

3,294

法人税等合計

3,277

3,294

当期純利益

29,564

16,984

 

【売上原価明細書】

 

前事業年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

当事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

区分

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ  労務費

 

 

 

 

 

 

1.給料

25,755

 

 

24,119

 

 

2.福利厚生費

4,562

30,317

10.0

4,453

28,572

9.2

Ⅱ  経費

 

 

 

 

 

 

1.ドメイン関連費用

21,411

 

 

20,500

 

 

2.制作費

35,160

 

 

32,352

 

 

3.支払手数料

113,271

 

 

122,648

 

 

4.通信費

14,684

 

 

14,603

 

 

5.消耗品費

13,203

 

 

11,811

 

 

6.減価償却費

51,701

 

 

56,992

 

 

7.その他

22,894

272,327

90.0

23,972

282,881

90.8

当期売上原価

 

302,645

 

 

311,453

 

 

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

919,250

229,812

562,712

792,525

673,218

673,218

403,265

1,981,728

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

12,704

12,704

 

12,704

当期純利益

 

 

 

 

29,564

29,564

 

29,564

自己株式の処分

 

 

29,985

29,985

 

 

174,406

144,420

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

29,985

29,985

16,859

16,859

174,406

161,280

当期末残高

919,250

229,812

532,726

762,539

690,078

690,078

228,858

2,143,009

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

15

15

1,981,713

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

12,704

当期純利益

 

 

 

29,564

自己株式の処分

 

 

 

144,420

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

180

180

3,863

4,044

当期変動額合計

180

180

3,863

165,324

当期末残高

165

165

3,863

2,147,038

 

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

919,250

229,812

532,726

762,539

690,078

690,078

228,858

2,143,009

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

13,484

13,484

 

13,484

当期純利益

 

 

 

 

16,984

16,984

 

16,984

新株の発行(新株予約権の行使)

454,583

454,583

 

454,583

 

 

 

909,167

自己株式の処分

 

 

9,435

9,435

 

 

186,397

195,833

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

454,583

454,583

9,435

464,019

3,500

3,500

186,397

1,108,502

当期末残高

1,373,833

684,396

542,162

1,226,559

693,579

693,579

42,460

3,251,511

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

165

165

3,863

2,147,038

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

13,484

当期純利益

 

 

 

16,984

新株の発行(新株予約権の行使)

 

 

 

909,167

自己株式の処分

 

 

 

195,833

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

15

15

3,863

3,878

当期変動額合計

15

15

3,863

1,104,623

当期末残高

150

150

3,251,662

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②満期保有目的の債券

原価法を採用しております。

③その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物

5~50 年

車両運搬具

 6 年

工具、器具及び備品

4~20 年

②無形固定資産

・自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。

3.繰延資産の処理方法

・株式交付費及び新株予約権発行費

効果の及ぶ期間(3年以内)にわたって、定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度においては、該当がないため計上しておりません。

6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、独立掲記していた「長期前払費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期前払費用」4,760千円、「その他」1,948千円は、「投資その他の資産」の「その他」6,708千円として組み替えております。

 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社項目

関係会社に対する資産・負債は、資産・負債及び純資産の合計額のそれぞれ100分の5以下であるため、記載を省略しております。

 

(損益計算書関係)

※ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

 

当事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

営業取引以外の取引による取引高

30,610千円

 

20,454千円

 

 

(有価証券関係)

前事業年度(2017年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 1,153,708千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(2018年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 1,153,708千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2017年3月31日)

 

 

当事業年度

(2018年3月31日)

繰延税金資産(流動)

 

 

 

未払事業税

1,574千円

 

2,786千円

未払事業所税

334

 

332

小計

1,909

 

3,119

評価性引当額

△1,909

 

△3,119

 

繰延税金資産(固定)

 

 

 

税務上の繰越欠損金

43,142

 

46,347

減損損失

8,555

 

3,739

小計

51,698

 

50,086

評価性引当額

△51,698

 

△50,086

 

繰延税金負債(固定)

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△72

 

△66

△72

 

△66

繰延税金資産(負債)の純額

△72

 

△66

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

法定実効税率

 

30.7%

30.7%

(調整)

 

 

 

住民税均等割

 

10.0

16.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△28.7

△31.4

評価性引当金

 

△3.9

5.6

その他

 

2.0

△4.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

10.0

16.2

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首

残 高

当 期

増加額

当 期

減少額

当 期

償却額

当期末

残 高

減価償却

累 計 額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

825,809

2,035

1,428

19,197

826,416

329,629

構築物

10,853

343

10,853

9,091

車両運搬具

14,990

2,851

14,990

9,278

工具、器具及び備品

154,945

2,190

1,185

5,363

155,950

147,261

土地

793,720

793,720

建設仮勘定

1,172

832

339

有形固定資産計

1,800,318

5,398

3,446

27,756

1,802,270

495,261

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

817,127

106,688

58,087

923,815

757,071

ソフトウエア仮勘定

110,365

128,590

103,548

135,407

その他

2,954

910

125

3,864

1,730

無形固定資産計

930,446

236,189

103,548

58,213

1,063,087

758,802

繰延資産

4,810

5,608

3,118

10,418

4,548

繰延資産計

4,810

5,608

3,118

10,418

4,548

(注1)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア(自社利用目的)                        106,688千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエア(自社利用目的)                        128,590千円

(注2)当期首残高および当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。