② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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売上高
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12,046,228
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11,827,045
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売上原価
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9,139,173
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8,815,021
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売上総利益
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2,907,054
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3,012,024
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販売費及び一般管理費
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2,611,682
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2,716,977
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営業利益
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295,371
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295,047
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営業外収益
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受取利息
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22
|
91
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受取配当金
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81,780
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93,380
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仕入割引
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1,685
|
742
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その他
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748
|
1,340
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営業外収益合計
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84,235
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95,554
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営業外費用
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支払利息
|
1
|
142
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売上債権売却損
|
1,314
|
830
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為替差損
|
256
|
307
|
|
その他
|
43
|
―
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営業外費用合計
|
1,614
|
1,280
|
経常利益
|
377,992
|
389,320
|
特別利益
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|
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固定資産売却益
|
1,860
|
―
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|
特別利益合計
|
1,860
|
―
|
特別損失
|
|
|
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固定資産除却損
|
2,485
|
313
|
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投資有価証券評価損
|
―
|
73,805
|
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ゴルフ会員権売却損
|
3,636
|
―
|
|
特別損失合計
|
6,121
|
74,118
|
税引前当期純利益
|
373,730
|
315,201
|
法人税、住民税及び事業税
|
123,785
|
228,000
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法人税等調整額
|
△717,274
|
△99,351
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法人税等合計
|
△593,489
|
128,649
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当期純利益
|
967,219
|
186,552
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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|
2,386,909
|
26.5
|
2,432,614
|
26.6
|
Ⅱ 労務費
|
|
2,772,445
|
30.8
|
2,896,773
|
31.6
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
3,833,776
|
42.6
|
3,832,199
|
41.8
|
当期総製造費用
|
|
8,993,131
|
100.0
|
9,161,587
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
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|
469,754
|
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231,174
|
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合計
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9,462,885
|
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9,392,761
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他勘定振替高
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※2
|
92,538
|
|
98,844
|
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期末仕掛品たな卸高
|
|
231,174
|
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478,895
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売上原価
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9,139,173
|
|
8,815,021
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原価計算の方法
個別原価計算方式を採用しております。
間接費配賦額は、予定額で行い、実際原価との差額は、原価差額として期末に原価差額調整計算を行っております。
(注) ※1 経費のうち主なものは次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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外注費
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3,245,297千円
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3,211,514千円
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賃借料
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213,298
|
236,762
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旅費交通費
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81,467
|
81,169
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※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年2月28日)
|
当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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無形固定資産 (ソフトウエア及びソフトウエア 仮勘定)
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92,538千円
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98,844千円
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合計
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92,538
|
98,844
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