2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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179,114
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72,702
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売掛金
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6,389
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5,011
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原材料
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8,756
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5,417
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立替金
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23,023
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16,926
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前渡金
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632
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482
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前払費用
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6,016
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5,505
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関係会社貸付金
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195,000
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284,500
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未収入金
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11,835
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5,432
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その他
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3,927
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11,057
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貸倒引当金
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△126,066
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△293,477
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流動資産合計
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308,629
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113,557
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,504
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2,232
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機械及び装置
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516
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330
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車両運搬具
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284
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142
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工具、器具及び備品
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―
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975
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土地
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676
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676
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有形固定資産合計
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2,981
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4,356
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無形固定資産
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電話加入権
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80
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80
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無形固定資産合計
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80
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80
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投資その他の資産
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投資有価証券
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191,333
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81,061
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関係会社株式
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290,799
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290,799
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敷金及び保証金
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28,797
|
28,797
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長期未収入金
|
44,030
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44,030
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破産更生債権等
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149,315
|
149,315
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|
その他
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70
|
80
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貸倒引当金
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△193,345
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△193,553
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投資その他の資産合計
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510,999
|
400,530
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固定資産合計
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514,061
|
404,967
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|
資産合計
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822,690
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518,525
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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7,198
|
1,102
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短期借入金
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135,000
|
112,500
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未払金
|
12,543
|
126,043
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未払費用
|
4,584
|
2,470
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未払法人税等
|
6,842
|
5,999
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課徴金引当金
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―
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150,000
|
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前受金
|
27
|
―
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預り金
|
2,419
|
779
|
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|
前受収益
|
903
|
903
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メンテナンス費用引当金
|
286
|
11
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|
その他
|
95
|
95
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流動負債合計
|
169,900
|
399,907
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固定負債
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繰延税金負債
|
38,679
|
11,439
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固定負債合計
|
38,679
|
11,439
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負債合計
|
208,579
|
411,346
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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997,449
|
1,009,884
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資本剰余金
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資本準備金
|
804,629
|
817,064
|
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その他資本剰余金
|
290,799
|
290,799
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資本剰余金合計
|
1,095,428
|
1,107,863
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△1,565,593
|
△2,036,507
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利益剰余金合計
|
△1,565,593
|
△2,036,507
|
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自己株式
|
△1
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△47
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株主資本合計
|
527,283
|
81,192
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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86,687
|
25,915
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評価・換算差額等合計
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86,687
|
25,915
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新株予約権
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140
|
70
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|
純資産合計
|
614,111
|
107,178
|
負債純資産合計
|
822,690
|
518,525
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