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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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ソフトウエア売上高 |
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ハードウエア売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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ソフトウエア売上原価 |
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ハードウエア売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取保険金 |
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助成金収入 |
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保険配当金 |
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受取手数料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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上場関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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事務所移転費用 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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1.ソフトウエア売上原価明細書
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 労務費 |
|
4,377,458 |
53.6 |
4,562,569 |
50.5 |
|
Ⅱ 外注費 |
|
3,388,178 |
41.5 |
4,112,054 |
45.5 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
402,253 |
4.9 |
366,993 |
4.0 |
|
当期総製造費用 |
|
8,167,889 |
100.0 |
9,041,617 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
64,783 |
|
93,892 |
|
|
合計 |
|
8,232,673 |
|
9,135,510 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
93,892 |
|
100,360 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
135,624 |
|
170,614 |
|
|
当期ソフトウエア製造原価 |
|
8,003,156 |
|
8,864,535 |
|
|
ソフトウエア償却 |
|
40,399 |
|
43,687 |
|
|
サポート売上原価 |
|
54,679 |
|
75,019 |
|
|
受注損失引当金繰入額 |
|
― |
|
26,155 |
|
|
受注損失引当金戻入額 |
|
8,487 |
|
― |
|
|
ソフトウエア売上原価 |
|
8,089,748 |
|
9,009,397 |
|
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
賃借料 |
99,521 |
106,139 |
|
減価償却費 |
56,933 |
56,764 |
|
旅費交通費 |
116,252 |
93,720 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業支援費振替高 |
22,414 |
9,985 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア振替高 |
58,529 |
85,610 |
|
売上原価 |
|
|
|
サポート売上原価 |
54,679 |
75,019 |
|
計 |
135,624 |
170,614 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算によっております。
2.ハードウエア売上原価明細書
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
金額(千円) |
|
期首商品及び製品たな卸高 |
|
861 |
3,661 |
|
当期商品仕入高 |
|
82,132 |
122,863 |
|
合計 |
|
82,994 |
126,525 |
|
期末商品及び製品たな卸高 |
|
3,661 |
3,492 |
|
ハードウエア売上原価 |
|
79,332 |
123,032 |