2025年12月22日に提出いたしました第31期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2025年12月22日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2025年12月22日付 独立監査人の監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」
(省略)
利害関係
(訂正前)
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
「独立監査人の監査報告書」
(省略)
利害関係
(訂正前)
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上