1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年12月22日に提出いたしました第31期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 2025年12月22日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 2025年12月22日付 独立監査人の監査報告書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」

(省略)

利害関係

(訂正前)

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(訂正後)

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
    2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません

 

 

「独立監査人の監査報告書」

(省略)

利害関係

(訂正前)

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(訂正後)

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
    2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません