② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

当事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

売上高

※1 952,267

-

営業収益

 

 

 

経営管理料

※1,※3 637,396

※3 936,067

 

関係会社受取配当金

※1,※3 250,000

※3 93,829

 

営業収益合計

887,396

1,029,896

売上高及び営業収益合計

1,839,664

1,029,896

売上原価

※1 448,253

-

売上総利益

1,391,410

1,029,896

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

27,575

-

 

従業員給料及び賞与

72,631

-

 

賞与引当金繰入額

75,250

-

 

研究開発費

40,837

-

 

減価償却費

14,958

-

 

その他

177,534

-

 

販売費及び一般管理費合計

※1 408,786

-

営業費用

※1,※2 580,164

※2 958,892

営業利益

402,459

71,004

営業外収益

 

 

 

受取利息

※3 10,476

※3 6,892

 

受取配当金

※3 134,116

※3 -

 

業務受託料

※3 6,430

※3 -

 

その他

0

1,173

 

営業外収益合計

151,023

8,066

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,896

5,393

 

支払手数料

650

3,184

 

社債発行費

1,265

1,265

 

その他

66

323

 

営業外費用合計

9,877

10,166

経常利益

543,604

68,903

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

-

4,999

 

特別損失合計

-

4,999

税引前当期純利益

543,604

63,903

法人税、住民税及び事業税

48,880

1,160

法人税等調整額

26,864

6,504

法人税等合計

75,744

5,344

当期純利益

467,860

69,248

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成25年7月1日

至  平成26年6月30日)

当事業年度

(自  平成26年7月1日

至  平成27年6月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

31,732

6.1

Ⅱ  労務費

 

329,783

63.9

Ⅲ  経費

※1

154,732

30.0

当期総製造費用

 

516,247

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

80,097

 

 

合計

 

596,345

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

80,621

 

 

他勘定振替高

※2

79,970

 

 

当期製品製造原価

 

435,753

 

 

受注損失引当金繰入額

 

12,500

 

 

当期売上原価

 

448,253

 

 

 

 

 

項目

前事業年度

(自  平成25年7月1日

至  平成26年6月30日)

当事業年度

(自  平成26年7月1日

至  平成27年6月30日)

原価計算の方法

プロジェクト別の個別原価計算によっております。

 

(注)

※1  主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成25年7月1日

至  平成26年6月30日)

当事業年度

(自  平成26年7月1日

至  平成27年6月30日)

外注加工費(千円)

108,051

旅費交通費(千円)

9,381

減価償却費(千円)

1,796

 

 

※2  他勘定振替の内訳は次のとおりであります。

 

項目

前事業年度

(自  平成25年7月1日

至  平成26年6月30日)

当事業年度

(自  平成26年7月1日

至  平成27年6月30日)

研究開発費振替高(千円)

40,837

受注損失引当金振替高(千円)

39,133

合計(千円)

79,970