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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
売上高 | |||||||||||
営業収益 |
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| 経営管理料 | ||||||||||
| 関係会社受取配当金 | ||||||||||
| 営業収益合計 | ||||||||||
売上高及び営業収益合計 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料及び賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業費用 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 業務受託料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 社債発行費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
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| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 31,732 | 6.1 | ― | ― |
Ⅱ 労務費 |
| 329,783 | 63.9 | ― | ― |
Ⅲ 経費 | ※1 | 154,732 | 30.0 | ― | ― |
当期総製造費用 |
| 516,247 | 100.0 | ― | ― |
期首仕掛品たな卸高 |
| 80,097 |
| ― |
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合計 |
| 596,345 |
| ― |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 80,621 |
| ― |
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他勘定振替高 | ※2 | 79,970 |
| ― |
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当期製品製造原価 |
| 435,753 |
| ― |
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受注損失引当金繰入額 |
| 12,500 |
| ― |
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当期売上原価 |
| 448,253 |
| ― |
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項目 | 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
原価計算の方法 | プロジェクト別の個別原価計算によっております。 | ― |
(注)
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
外注加工費(千円) | 108,051 | ― |
旅費交通費(千円) | 9,381 | ― |
減価償却費(千円) | 1,796 | ― |
※2 他勘定振替の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
研究開発費振替高(千円) | 40,837 | ― |
受注損失引当金振替高(千円) | 39,133 | ― |
合計(千円) | 79,970 | ― |