(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

512,469

707,447

売上原価

176,576

372,004

売上総利益

335,892

335,442

販売費及び一般管理費

345,847

323,257

営業利益又は営業損失(△)

9,955

12,184

営業外収益

 

 

受取利息

60

4

受取配当金

245

貸倒引当金戻入額

4,143

2,064

その他

5,741

909

営業外収益合計

10,192

2,979

営業外費用

 

 

支払利息

3,537

2,008

社債発行費償却

1,943

1,943

株式交付費

3,189

新株予約権発行費

3,602

その他

919

156

営業外費用合計

6,400

10,900

経常利益又は経常損失(△)

6,164

4,263

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

220

327

特別利益合計

220

327

特別損失

 

 

固定資産除却損

84

抱合せ株式消滅差損

90,083

特別損失合計

90,167

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

96,111

4,591

法人税、住民税及び事業税

1,367

3,587

法人税等調整額

181

229

法人税等合計

1,185

3,357

当期純利益又は当期純損失(△)

97,296

1,233

 

製造原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 労務費

 

92,995

48.5

269,644

71.6

Ⅱ 外注費

 

48,830

25.5

42,520

11.3

Ⅲ 経費

※1

49,745

26.0

64,542

17.1

当期総製造費用

 

191,570

100.0

376,706

100

期首仕掛品たな卸高

 

 

 

合併による仕掛品受入高

 

51

 

 

合計

 

191,622

 

376,706

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

945

 

他勘定振替高

※2

15,045

 

3,755

 

当期製品製造原価

 

176,576

 

372,004

 

原価計算の方法

 原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計算を採用しております。

(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

減価償却費(千円)

10,496

13,460

賃借料(千円)

9,538

12,322

地代家賃(千円)

8,249

11,721

 

※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

ソフトウエア(千円)

8,637

3,755

ソフトウエア仮勘定(千円)

6,407

合計(千円)

15,045

3,755