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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料 |
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法定福利費 |
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賞与引当金繰入額 |
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販売支援費 |
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||||||||
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|
支払手数料 |
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|
減価償却費 |
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貸倒引当金繰入額 |
|
△ |
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賃借料 |
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経営指導料 |
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|
その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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|
受取配当金 |
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|
その他 |
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||||||||
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|
営業外収益合計 |
|
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||||||||
|
営業外費用 |
|
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|||||||||
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|
支払利息 |
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||||||||
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|
支払手数料 |
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||||||||
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|
株式交付費 |
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||||||||
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|
為替差損 |
|
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|
雑損失 |
|
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||||||||
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|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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|||||||||
|
特別利益 |
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|||||||||
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|
権利譲渡益 |
|
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||||||||
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|
新株予約権戻入益 |
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||||||||
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|
関係会社清算益 |
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|
特別利益合計 |
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||||||||
|
特別損失 |
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|||||||||
|
|
固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
|
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|||||||||
|
法人税、住民税及び事業税 |
△ |
△ |
|||||||||
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|||||||||
|
法人税等合計 |
△ |
△ |
|||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|||||||||
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
百分比 |
金額(千円) |
百分比 |
|
Ⅰ 労務費 |
|
44,131 |
35.5 |
48,403 |
42.7 |
|
Ⅱ 外注費 |
|
57,759 |
46.5 |
47,223 |
41.6 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
22,424 |
18.0 |
17,853 |
15.7 |
|
当期総製造費用 |
|
124,315 |
100.0 |
113,479 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
― |
|
|
計 |
|
124,315 |
|
113,479 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
31,745 |
|
19,864 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
― |
|
1,673 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
92,570 |
|
91,942 |
|
|
期首商品たな卸高 |
|
25,701 |
|
21,501 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
21,249 |
|
15,171 |
|
|
計 |
|
139,520 |
|
128,615 |
|
|
期末商品たな卸高 |
|
21,501 |
|
15,383 |
|
|
売上原価 |
|
118,019 |
|
113,232 |
|
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(注) ※1.経費の主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
|
賃借料 (千円) |
11,293 |
11,503 |
|
旅費交通費(千円) |
4,723 |
2,829 |
|
減価償却費(千円) |
― |
― |
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) |
当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) |
|
販売支援費(千円) |
31,745 |
19,864 |