② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
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当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
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売上高
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164,390
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265,796
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売上原価
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113,232
|
157,915
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売上総利益
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51,157
|
107,881
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販売費及び一般管理費
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役員報酬
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69,300
|
77,520
|
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給料
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57,432
|
76,924
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法定福利費
|
12,675
|
11,937
|
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販売支援費
|
19,864
|
19,331
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支払手数料
|
119,892
|
139,468
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減価償却費
|
6,735
|
17,281
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貸倒引当金繰入額
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△3,156
|
21
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賃借料
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14,819
|
19,792
|
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経営指導料
|
△226,026
|
△265,200
|
|
その他
|
43,743
|
53,870
|
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販売費及び一般管理費合計
|
115,280
|
150,948
|
営業損失
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△64,122
|
△43,067
|
営業外収益
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受取利息
|
14,087
|
7,335
|
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受取配当金
|
200,000
|
70,000
|
|
その他
|
291
|
1,840
|
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営業外収益合計
|
214,379
|
79,176
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7,648
|
9,009
|
|
支払手数料
|
1,950
|
1,276
|
|
社債発行費償却
|
-
|
246
|
|
為替差損
|
820
|
176
|
|
その他
|
567
|
1,178
|
|
営業外費用合計
|
10,987
|
11,886
|
経常利益
|
139,269
|
24,221
|
特別利益
|
|
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|
権利譲渡益
|
200,000
|
-
|
|
新株予約権戻入益
|
-
|
321
|
|
関係会社清算益
|
1,593
|
-
|
|
特別利益合計
|
201,593
|
321
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2,645
|
-
|
|
特別損失合計
|
2,645
|
-
|
税引前当期純利益
|
338,216
|
24,543
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法人税、住民税及び事業税
|
△186,866
|
△9,937
|
法人税等調整額
|
△633
|
1,122
|
法人税等合計
|
△187,500
|
△8,814
|
当期純利益
|
525,716
|
33,357
|
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
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当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
百分比 (%)
|
金額(千円)
|
百分比 (%)
|
Ⅰ 労務費
|
|
48,403
|
42.7
|
50,336
|
30.2
|
Ⅱ 外注費
|
|
47,223
|
41.6
|
96,250
|
57.8
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
17,853
|
15.7
|
19,959
|
12.0
|
当期総製造費用
|
|
113,479
|
100.0
|
166,546
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
―
|
|
1,673
|
|
計
|
|
113,479
|
|
168,220
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
19,864
|
|
19,331
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
1,673
|
|
1,190
|
|
当期製品製造原価
|
|
91,942
|
|
147,698
|
|
期首商品たな卸高
|
|
21,501
|
|
15,383
|
|
当期商品仕入高
|
|
15,171
|
|
1,940
|
|
計
|
|
128,615
|
|
165,022
|
|
期末商品たな卸高
|
|
15,383
|
|
7,107
|
|
売上原価
|
|
113,232
|
|
157,915
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原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(注) ※1.経費の主な内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
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当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
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賃借料 (千円)
|
11,503
|
11,818
|
旅費交通費(千円)
|
2,829
|
2,775
|
減価償却費(千円)
|
―
|
459
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※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
|
当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
|
販売支援費(千円)
|
19,864
|
19,331
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