②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

64,689

84,070

売上原価

789

120

売上総利益

63,900

83,949

返品調整引当金戻入額

54

85

返品調整引当金繰入額

85

106

差引売上総利益

63,868

83,928

販売費及び一般管理費

 

 

 

ポイント販売促進費

2,774

2,791

 

業務委託費

4,498

8,344

 

荷造運搬費

8,763

13,994

 

代金回収手数料

5,398

8,521

 

広告宣伝費

2,966

1,554

 

給料及び手当

3,271

3,604

 

役員賞与引当金繰入額

12

8

 

退職給付費用

142

182

 

減価償却費

784

934

 

その他

9,334

13,164

 

販売費及び一般管理費合計

37,946

53,099

営業利益

25,922

30,829

営業外収益

 

 

 

受取利息

17

10

 

為替差益

63

 

リサイクル収入

20

32

 

ポイント失効益

31

41

 

関係会社業務支援料

26

44

 

受取賃借料

464

457

 

その他

19

13

 

営業外収益合計

643

601

営業外費用

 

 

 

支払利息

4

8

 

為替差損

35

 

支払賃借料

386

347

 

投資事業組合運用損

35

 

営業外費用合計

391

427

経常利益

26,175

31,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

0

0

 

関係会社株式売却益

112

 

関係会社清算益

94

 

貸倒引当金戻入額

425

 

特別利益合計

537

94

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

1

5

 

投資有価証券評価損

183

 

関係会社株式評価損

3,203

1,848

 

減損損失

1,486

 

たな卸資産評価損

263

 

前渡金評価損

663

 

特別損失合計

3,388

4,265

税引前当期純利益

23,323

26,831

法人税、住民税及び事業税

8,065

9,836

法人税等調整額

1,222

1,787

法人税等合計

6,843

8,049

当期純利益

16,479

18,782

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

労務費

 

0.0

 

経費

 

116

100.0

 

当期総製造費用

 

116

100.0

 

期首仕掛品たな卸高

 

 

 

合計

 

116

 

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

 

受注損失引当金繰入額

 

50

 

 

製造原価

※1

166

 

 

期首商品たな卸高

 

77

 

34

 

当期商品仕入高

 

580

 

322

 

合計

 

657

 

356

 

期末商品たな卸高

 

34

 

235

 

商品売上原価

 

623

 

120

 

売上原価

 

789

 

120

 

 

(注)※1 売上高のうち、BtoB事業のWEBページ製作業務料に対応する製造原価となります。

    2 原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。