②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

84,070

103,523

売上原価

 

 

 

期首商品たな卸高

34

235

 

当期商品仕入高

322

7,778

 

合計

356

8,014

 

期末商品たな卸高

235

3,034

 

売上原価合計

120

4,979

売上総利益

83,949

98,543

返品調整引当金戻入額

85

106

返品調整引当金繰入額

106

92

差引売上総利益

83,928

98,557

販売費及び一般管理費

 

 

 

ポイント販売促進費

2,791

2,537

 

業務委託費

8,344

14,356

 

荷造運搬費

13,994

20,065

 

代金回収手数料

8,521

9,075

 

広告宣伝費

1,554

5,992

 

給料及び手当

3,604

4,683

 

賞与引当金繰入額

265

 

役員賞与引当金繰入額

8

 

退職給付費用

182

230

 

減価償却費

934

816

 

その他

13,164

16,424

 

販売費及び一般管理費合計

53,099

74,447

営業利益

30,829

24,110

営業外収益

 

 

 

受取利息

10

12

 

受取賃借料

457

542

 

リサイクル収入

32

54

 

ポイント失効益

41

48

 

関係会社業務支援料

44

91

 

その他

13

22

 

営業外収益合計

601

772

営業外費用

 

 

 

支払利息

8

71

 

支払賃借料

347

410

 

支払手数料

80

 

為替差損

35

19

 

投資事業組合運用損

35

34

 

営業外費用合計

427

616

経常利益

31,003

24,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

0

8

 

関係会社清算益

94

 

特別利益合計

94

8

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

5

19

 

関係会社株式評価損

1,848

2,218

 

減損損失

1,486

1,400

 

たな卸資産評価損

263

466

 

前渡金評価損

663

 

関係会社事業損失

760

 

特別損失合計

4,265

4,866

税引前当期純利益

26,831

19,407

法人税、住民税及び事業税

9,836

7,783

法人税等調整額

1,787

2,205

法人税等合計

8,049

5,577

当期純利益

18,782

13,830