当社が2025年9月26日に提出いたしました第51期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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(訂正前)
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
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株式会社インサイトの広告・マーケティング事業における収益認識 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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(省略) |
(省略) (1)売上計上プロセスに係る内部統制の評価 (省略) (2)売上高に係る実証手続 (省略) |
(省略)
(訂正後)
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
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株式会社インサイトの広告・マーケティング事業における収益認識 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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(省略) |
(省略) (1)売上及び売上原価計上プロセスに係る内部統制の評価 (省略) (2)売上高及び売上原価に係る実証手続 (省略) |
(省略)