独立登録会計事務所の報告書

 

 

カリフォルニア州ラ・ホイヤ

メディシノバ・インク

取締役会及び株主 御中

 

私どもは、添付のメディシノバ・インクの2015年12月31日現在の連結貸借対照表、並びに2015年12月31日をもって終了した事業年度の連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査を行った。これらの連結財務書類の作成責任は会社の経営者にあり、私どもの責任は、私どもの監査に基づいて、これらの連結財務書類に対する監査意見を表明することにある。

私どもは、米国公開企業会計監視委員会基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、上記の 財務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私どもが監査を計画し実施することを要求している。監査は、財務書類における金額や開示の基礎となる証拠を試査によって検証することを含んでいる。監査はまた、経営者が採用した会計原則及び経営者が行った重要な見積りの評価並びに財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもの意見では、上記の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、メディシノバ・インクの2015年12月31日現在の連結財政状態、及び2015年12月31日をもって終了した事業年度の連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示している。

私どもは、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の統合的枠組み」(2013年改訂版)に基づき、2015年12月31日現在のメディシノバ・インクの財務報告に係る内部統制について、米国公開企業会計監視委員会基準に準拠して監査を行い、2016年2月25日付報告書で適正意見を表明した。

 

BDO USA・エルエルピー

 

カリフォルニア州ラ・ホイヤ

2016年2月25日

 

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