2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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41,671
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39,282
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受取手形
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854
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1,087
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売掛金
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125,642
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139,720
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商品及び製品
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44,583
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45,655
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仕掛品
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11,783
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13,356
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原材料及び貯蔵品
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46,683
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49,813
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短期貸付金
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68,498
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70,024
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未収入金
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10,395
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16,963
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その他
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14,298
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8,703
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貸倒引当金
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△9,659
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△9,788
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流動資産合計
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354,750
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374,819
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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78,745
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76,471
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構築物
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20,248
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19,702
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機械及び装置
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190,590
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168,664
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車両及び運搬具
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28
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32
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工具、器具及び備品
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3,468
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3,381
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土地
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172,206
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147,059
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山林及び植林
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18,608
|
18,452
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リース資産
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939
|
1,758
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建設仮勘定
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11,586
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14,539
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有形固定資産合計
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496,422
|
450,063
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,102
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2,946
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|
その他
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1,579
|
1,466
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無形固定資産合計
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4,681
|
4,413
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投資その他の資産
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投資有価証券
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54,529
|
49,962
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関係会社株式及び出資金
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217,255
|
202,071
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長期貸付金
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137
|
417
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長期前払費用
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882
|
866
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前払年金費用
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4,877
|
8,242
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繰延税金資産
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1,785
|
―
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|
その他
|
4,899
|
5,024
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貸倒引当金
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△327
|
△540
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投資その他の資産合計
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284,038
|
266,045
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|
固定資産合計
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785,142
|
720,521
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|
資産合計
|
1,139,893
|
1,095,341
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
12,865
|
14,201
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買掛金
|
57,987
|
63,219
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短期借入金
|
234,535
|
212,857
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1年内償還予定の社債
|
―
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10,000
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未払金
|
50,277
|
45,359
|
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未払費用
|
6,804
|
7,516
|
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未払法人税等
|
1,069
|
884
|
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|
その他
|
9,845
|
14,237
|
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流動負債合計
|
373,384
|
368,277
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
60,000
|
50,000
|
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長期借入金
|
321,328
|
347,629
|
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環境対策引当金
|
167
|
14,646
|
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繰延税金負債
|
―
|
2,042
|
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再評価に係る繰延税金負債
|
25,245
|
19,195
|
|
|
その他
|
4,265
|
6,179
|
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|
固定負債合計
|
411,007
|
439,693
|
|
負債合計
|
784,392
|
807,970
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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104,873
|
104,873
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資本剰余金
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資本準備金
|
83,552
|
83,552
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その他資本剰余金
|
46,677
|
46,677
|
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|
資本剰余金合計
|
130,229
|
130,229
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
432
|
432
|
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|
その他利益剰余金
|
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特定災害防止準備金
|
118
|
127
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固定資産圧縮積立金
|
3,631
|
3,212
|
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|
繰越利益剰余金
|
76,906
|
24,267
|
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利益剰余金合計
|
81,089
|
28,039
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自己株式
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△1,101
|
△1,114
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株主資本合計
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315,090
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262,027
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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19,413
|
18,417
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繰延ヘッジ損益
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△1,061
|
△1,456
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土地再評価差額金
|
22,057
|
8,383
|
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評価・換算差額等合計
|
40,410
|
25,343
|
|
純資産合計
|
355,501
|
287,371
|
負債純資産合計
|
1,139,893
|
1,095,341
|