②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

当事業年度

(自 平成29年5月1日

 至 平成30年4月30日)

売上高

※1 5,017,931

※1 4,859,491

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

10,782

11,987

 

製品期首たな卸高

42,116

54,621

 

当期商品仕入高

6,819

22

 

当期製品製造原価

4,461,393

4,028,016

 

合計

4,521,111

4,094,647

 

他勘定振替高

-

10,000

 

商品期末たな卸高

11,987

1,768

 

製品期末たな卸高

54,621

55,440

 

売上原価合計

※1 4,454,503

※1 4,027,438

売上総利益

563,427

832,052

販売費及び一般管理費

※2 898,174

※2 779,381

営業利益又は営業損失(△)

334,747

52,670

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,588

1,463

 

受取配当金

23,785

27,511

 

助成金収入

11,650

7,335

 

スクラップ売却収入

14,322

16,647

 

受取補償金

89,786

22,547

 

その他

※1 44,721

※1 21,796

 

営業外収益合計

185,854

97,302

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,226

6,275

 

シンジケートローン手数料

7,920

13,610

 

為替差損

3,623

6,210

 

二本松工場遊休賃借費用

39,909

-

 

事務所移転費用

11,566

-

 

貸倒引当金繰入額

-

38

 

その他

※1 9,795

※1 2,715

 

営業外費用合計

80,041

28,849

経常利益又は経常損失(△)

228,933

121,123

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

215,680

 

受取補償金

※7 511,203

-

 

補助金収入

-

※6 248,081

 

固定資産売却益

※3 2,188

※3 6,272

 

固定資産圧縮額戻入益

-

※8 164,015

 

特別利益合計

513,391

634,048

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

2,229

9,493

 

関係会社株式評価損

20,401

13,048

 

固定資産売却損

-

※4 11,526

 

固定資産除却損

※5 17,807

※5 317

 

減損損失

-

236,522

 

固定資産圧縮損

-

※6 197,709

 

補助金返還損

-

※8 164,015

 

特別損失合計

40,439

632,633

税引前当期純利益

244,018

122,538

法人税、住民税及び事業税

80,746

106,773

法人税等調整額

29,120

12,468

法人税等合計

51,625

94,305

当期純利益

192,392

28,233

 

 

【製造原価明細書】

(単位:千円)

 

 

前事業年度

(自 平成28年5月1日

至 平成29年4月30日)

当事業年度

(自 平成29年5月1日

至 平成30年4月30日)

区分

注記番号

金額

構成比
(%)

金額

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

775,741

15.8

781,783

18.6

Ⅱ 労務費

 

1,537,714

31.2

1,536,318

36.5

Ⅲ 経費

※1

2,612,116

53.0

1,890,603

44.9

    当期総製造費用

 

4,925,572

100.0

4,208,706

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

442,937

 

300,636

 

合計

 

5,368,510

 

4,509,343

 

  仕掛品期末たな卸高

 

300,636

 

321,714

 

  他勘定振替高

※2

606,480

 

159,612

 

    当期製品製造原価

 

4,461,393

 

4,028,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度

(自 平成28年5月1日

至 平成29年4月30日)

当事業年度

(自 平成29年5月1日

至 平成30年4月30日)

外注加工費

1,347,838

1,049,283

減価償却費

297,997

247,610

 

 

※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度

(自 平成28年5月1日

至 平成29年4月30日)

当事業年度

(自 平成29年5月1日

至 平成30年4月30日)

研究開発費

600,913

159,612

設備賃貸費用

5,566

-

合計

606,480

159,612

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算であります。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。