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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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製品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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商品期末たな卸高 |
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製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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スクラップ売却収入 |
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受取補償金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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シンジケートローン手数料 |
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為替差損 |
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二本松工場遊休賃借費用 |
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事務所移転費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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受取補償金 |
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補助金収入 |
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固定資産売却益 |
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固定資産圧縮額戻入益 |
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|
特別利益合計 |
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特別損失 |
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|
投資有価証券評価損 |
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関係会社株式評価損 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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|
減損損失 |
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固定資産圧縮損 |
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|
補助金返還損 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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【製造原価明細書】
(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
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区分 |
注記番号 |
金額 |
構成比 |
金額 |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
775,741 |
15.8 |
781,783 |
18.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
1,537,714 |
31.2 |
1,536,318 |
36.5 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
2,612,116 |
53.0 |
1,890,603 |
44.9 |
|
当期総製造費用 |
|
4,925,572 |
100.0 |
4,208,706 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
442,937 |
|
300,636 |
|
|
合計 |
|
5,368,510 |
|
4,509,343 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
300,636 |
|
321,714 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
606,480 |
|
159,612 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
4,461,393 |
|
4,028,016 |
|
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(注) ※1 主な内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
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項目 |
前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
|
外注加工費 |
1,347,838 |
1,049,283 |
|
減価償却費 |
297,997 |
247,610 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
(単位:千円)
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) |
当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) |
|
研究開発費 |
600,913 |
159,612 |
|
設備賃貸費用 |
5,566 |
- |
|
合計 |
606,480 |
159,612 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算であります。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。