②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年5月1日

 至 平成28年4月30日)

当事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

売上高

※1 5,104,248

※1 5,017,931

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

20,016

10,782

 

製品期首たな卸高

44,016

42,116

 

当期商品仕入高

88,696

6,819

 

当期製品製造原価

4,440,920

4,461,393

 

合計

4,593,648

4,521,111

 

商品期末たな卸高

10,782

11,987

 

製品期末たな卸高

42,116

54,621

 

売上原価合計

※1,5 4,540,749

※1,5 4,454,503

売上総利益

563,499

563,427

販売費及び一般管理費

※2,5 1,089,108

※2,5 898,174

営業損失(△)

525,609

334,747

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,516

1,588

 

受取配当金

15,078

23,785

 

助成金収入

28,490

11,650

 

スクラップ売却収入

10,258

14,322

 

受取補償金

152,637

89,786

 

その他

※1 29,021

※1 44,721

 

営業外収益合計

237,003

185,854

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,548

7,226

 

シンジケートローン手数料

8,000

7,920

 

二本松工場遊休賃借費用

※5 43,537

※5 39,909

 

事務所移転費用

11,566

 

株式交付費

8,971

 

その他

11,791

13,418

 

営業外費用合計

78,849

80,041

経常損失(△)

367,455

228,933

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

97,402

 

関係会社株式売却益

177,000

 

保険解約返戻金

27,739

 

受取補償金

※6 511,203

 

固定資産売却益

※3 2,188

 

特別利益合計

302,141

513,391

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

2,229

 

関係会社株式評価損

20,401

 

固定資産除却損

※4 961

※4 17,807

 

減損損失

※7 865,285

 

特別損失合計

866,247

40,439

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

931,560

244,018

法人税、住民税及び事業税

1,750

80,746

法人税等調整額

71,918

29,120

法人税等合計

73,669

51,625

当期純利益又は当期純損失(△)

1,005,229

192,392

 

 

 

【製造原価明細書】

                                            (単位:千円)

 

 

前事業年度
(自 平成27年5月1日
  至 平成28年4月30日)

当事業年度
(自 平成28年5月1日
  至 平成29年4月30日)

区分

注記番号

金額

構成比
(%)

金額

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

892,488

16.3

775,741

15.8

Ⅱ 労務費

 

1,535,078

28.1

1,537,714

31.2

Ⅲ 経費

※1

3,033,997

55.6

2,612,116

53.0

   当期総製造費用

 

5,461,564

100.0

4,925,572

100.0

  仕掛品期首たな卸高 

 

258,625

 

442,937

 

       合計

 

5,720,190

 

5,368,510

 

  仕掛品期末たな卸高

 

442,937

 

300,636

 

  他勘定振替高

※2

836,331

 

606,480

 

  当期製品製造原価

 

4,440,920

 

4,461,393

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  (注) ※ 1 主な内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度
(自 平成27年5月1日
   至 平成28年4月30日)

当事業年度
(自 平成28年5月1日
   至 平成29年4月30日)

外注加工費

1,597,794

1,347,838

減価償却費

261,467

297,997

 

 

    ※ 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度
(自 平成27年5月1日
   至 平成28年4月30日)

当事業年度
(自 平成28年5月1日
   至 平成29年4月30日)

研究開発費

836,331

600,913

設備賃貸費用

-

5,566

合計

836,331

606,480

 

 
 (原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算でありま  す。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。