②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年5月1日

 至 2018年4月30日)

当事業年度

(自 2018年5月1日

 至 2019年4月30日)

売上高

※1 4,859,491

※1 5,309,222

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

11,987

1,768

 

製品期首たな卸高

54,621

55,440

 

当期商品仕入高

22

3,500

 

当期製品製造原価

4,028,016

4,173,802

 

合計

4,094,647

4,234,510

 

他勘定振替高

10,000

-

 

商品期末たな卸高

1,768

1,658

 

製品期末たな卸高

55,440

37,690

 

売上原価合計

※1 4,027,438

※1 4,195,160

売上総利益

832,052

1,114,061

販売費及び一般管理費

※2 779,381

※2 872,695

営業利益

52,670

241,366

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,463

1,302

 

受取配当金

27,511

40,530

 

助成金収入

7,335

1,000

 

スクラップ売却収入

16,647

19,341

 

受取補償金

※6 22,547

※6 26,950

 

その他

※1 21,796

※1 14,699

 

営業外収益合計

97,302

103,825

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,275

5,617

 

為替差損

6,210

229

 

貸倒引当金繰入額

38

3,017

 

その他

※1 16,325

※1 8,950

 

営業外費用合計

28,849

17,815

経常利益

121,123

327,377

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

215,680

1,119,862

 

補助金収入

※7 248,081

※7 608,345

 

固定資産売却益

※3 6,272

※3 160

 

固定資産圧縮額戻入益

※8 164,015

-

 

関係会社株式売却益

-

2,230

 

特別利益合計

634,048

1,730,598

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

9,493

-

 

関係会社株式評価損

13,048

-

 

固定資産売却損

※4 11,526

-

 

固定資産除却損

※5 317

※5 391

 

減損損失

236,522

71,561

 

固定資産圧縮損

※7 197,709

※7 441,727

 

関係会社貸倒引当金繰入額

-

37,661

 

関係会社債務保証損失引当金繰入額

-

96,372

 

補助金返還損

※8 164,015

※8 -

 

特別損失合計

632,633

647,714

税引前当期純利益

122,538

1,410,261

法人税、住民税及び事業税

106,773

541,485

法人税等調整額

12,468

38,014

法人税等合計

94,305

503,470

当期純利益

28,233

906,790

 

 

【製造原価明細書】

(単位:千円)

 

 

前事業年度

(自  2017年5月1日

至 2018年4月30日)

当事業年度

(自 2018年5月1日

至 2019年4月30日)

区分

注記番号

金額

構成比
(%)

金額

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

781,783

18.6

720,588

16.9

Ⅱ 労務費

 

1,536,318

36.5

1,558,681

36.5

Ⅲ 経費

※1

1,890,603

44.9

1,991,542

46.6

    当期総製造費用

 

4,208,706

100.0

4,270,812

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

300,636

 

321,714

 

合計

 

4,509,343

 

4,592,526

 

  仕掛品期末たな卸高

 

321,714

 

206,075

 

  他勘定振替高

※2

159,612

 

212,649

 

    当期製品製造原価

 

4,028,016

 

4,173,802

 

 

 

(注) ※1 主な内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度

(自 2017年5月1日

至 2018年4月30日)

当事業年度

(自 2018年5月1日

至 2019年4月30日)

外注加工費

1,049,283

1,123,757

減価償却費

247,610

154,637

 

 

※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

項目

前事業年度

(自 2017年5月1日

至 2018年4月30日)

当事業年度

(自 2018年5月1日

至 2019年4月30日)

研究開発費

159,612

212,649

合計

159,612

212,649

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価計算方式による個別原価計算及び標準原価計算方式による総合原価計算であります。原価差額は期末において製品、仕掛品及び売上原価等に配賦しております。