② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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売上高
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6,944,650
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6,891,583
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売上原価
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5,597,761
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5,564,094
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売上総利益
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1,346,888
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1,327,488
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販売費及び一般管理費
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831,612
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804,560
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営業利益
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515,276
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522,928
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営業外収益
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受取利息
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3,486
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3,502
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保険配当金
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-
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10,192
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固定資産売却益
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1,061
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183
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経営指導料
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1,200
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1,200
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その他
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1,284
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1,130
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営業外収益合計
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7,033
|
16,209
|
営業外費用
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支払利息
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-
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49
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和解金
|
-
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2,417
|
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固定資産除却損
|
2
|
0
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|
その他
|
29
|
31
|
|
営業外費用合計
|
31
|
2,498
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経常利益
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522,277
|
536,638
|
税引前当期純利益
|
522,277
|
536,638
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法人税、住民税及び事業税
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184,157
|
171,979
|
法人税等調整額
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△12,191
|
9,417
|
法人税等合計
|
171,966
|
181,397
|
当期純利益
|
350,311
|
355,241
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
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構成比 (%)
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Ⅰ 労務費
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5,206,110
|
93.1
|
5,134,865
|
92.4
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Ⅱ 経費
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※1
|
386,230
|
6.9
|
421,804
|
7.6
|
当期総製造費用
|
|
5,592,341
|
100.0
|
5,556,670
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
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120,385
|
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146,987
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合計
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5,712,726
|
|
5,703,657
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期末仕掛品たな卸高
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|
146,987
|
|
107,632
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当期製品製造原価
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5,565,739
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|
5,596,025
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受注損失引当金繰入額
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32,022
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△31,931
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売上原価
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|
5,597,761
|
|
5,564,094
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(注)※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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消耗品費
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22,121
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29,171
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減価償却費
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2,652
|
3,011
|
地代家賃
|
67,642
|
74,141
|
水道光熱費
|
4,811
|
6,708
|
旅費交通費
|
15,119
|
11,825
|
通信費
|
8,101
|
6,246
|
業務委託料
|
238,655
|
264,178
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト単位に個別原価計算を行っております。