2020年9月29日に提出いたしました第11期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2020年9月29日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(省略)
<内部統制監査>
(省略)
内部統制監査における監査人の責任
(省略)
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
(省略)
(訂正後)
(省略)
<内部統制監査>
(省略)
内部統制監査における監査人の責任
(省略)
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
(省略)