(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

12,833,421

12,493,307

売上原価

2,628,828

2,550,231

売上総利益

10,204,592

9,943,076

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

740,241

664,427

販売手数料

415,871

407,720

役員報酬

216,435

175,478

従業員給料

3,964,470

3,838,542

従業員賞与

301,789

345,409

退職給付費用

17,097

18,614

法定福利費

623,992

605,478

販売促進費

476,972

453,541

旅費及び交通費

190,085

169,039

消耗品費

340,367

305,746

減価償却費

248,074

219,004

地代家賃

654,421

661,945

研究開発費

※4 197,085

※4 200,539

貸倒引当金繰入額

90

ポイント引当金繰入額

1,745

281

その他

1,584,367

1,552,452

販売費及び一般管理費合計

9,969,528

9,617,748

営業利益

235,063

325,328

営業外収益

 

 

受取利息

1,872

718

受取配当金

3,561

3,914

受取家賃

41,052

33,876

その他

4,035

7,446

営業外収益合計

50,521

45,957

営業外費用

 

 

支払利息

104

社宅等解約損

231

678

為替差損

377

342

その他

87

634

営業外費用合計

801

1,655

経常利益

284,784

369,630

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 1,505

特別利益合計

1,505

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 9,091

※2 14,202

減損損失

※3 18,156

※3 102,773

特別損失合計

27,248

116,975

税引前当期純利益

257,535

254,160

法人税、住民税及び事業税

130,954

141,630

法人税等調整額

22,129

63,743

法人税等合計

153,083

77,886

当期純利益

104,452

176,273

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.製品期首たな卸高

 

352,315

 

 

334,776

 

 

2.当期製品製造原価

 

1,458,946

 

 

1,383,124

 

 

合計

 

1,811,262

 

 

1,717,901

 

 

3.製品期末たな卸高

 

334,776

 

 

361,942

 

 

4.製品他勘定振替高

※1

245,792

1,230,693

46.8

202,899

1,153,059

45.2

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.商品期首たな卸高

 

86,073

 

 

89,408

 

 

2.当期商品仕入高

 

175,068

 

 

134,842

 

 

合計

 

261,142

 

 

224,251

 

 

3.商品期末たな卸高

 

89,408

 

 

68,315

 

 

4.商品他勘定振替高

※2

32,229

139,504

5.3

23,019

132,916

5.2

Ⅲ サービス売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.従業員給料

 

682,308

 

 

628,007

 

 

2.従業員賞与

 

23,309

 

 

20,516

 

 

3.退職給付費用

 

2,665

 

 

2,618

 

 

4.法定福利費

 

109,986

 

 

97,797

 

 

5.水道光熱費

 

49,457

 

 

43,383

 

 

6.消耗品費

 

136,036

 

 

111,293

 

 

7.地代家賃

 

248,284

 

 

241,811

 

 

8.減価償却費

 

20,735

 

 

18,571

 

 

9.ポイント引当金繰入額

 

△60,788

 

 

58,031

 

 

10.その他

 

46,634

1,258,630

47.9

42,224

1,264,255

49.6

      売上原価

 

 

2,628,828

100.0

 

2,550,231

100.0

 

(注)

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

貯蔵品

104,380

千円

その他

141,411

千円

245,792

千円

 

 

貯蔵品

74,094

千円

その他

128,805

千円

202,899

千円

 

※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

販売促進費

25,575

千円

その他

6,653

千円

32,229

千円

 

 

貯蔵品

5,306

千円

その他

17,712

千円

23,019

千円

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

1,019,110

68.0

1,015,286

70.5

Ⅱ 労務費

※1

276,278

18.4

253,090

17.6

Ⅲ 経費

※2

204,301

13.6

171,332

11.9

当期総製造費用

 

1,499,690

100.0

1,439,709

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

48,349

 

64,333

 

合計

 

1,548,040

 

1,504,042

 

仕掛品期末たな卸高

 

64,333

 

70,189

 

仕掛品他勘定振替高

※3

24,760

 

50,727

 

当期製品製造原価

 

1,458,946

 

1,383,124

 

 

(注)

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。

※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。

 

賃金手当等

225,862

千円

その他

50,415

千円

276,278

千円

 

 

賃金手当等

205,927

千円

その他

47,163

千円

253,090

千円

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

減価償却費

73,702

千円

消耗品費

52,014

千円

保守料

20,980

千円

水道光熱費

14,499

千円

その他

43,105

千円

204,301

千円

 

 

減価償却費

64,891

千円

消耗品費

35,811

千円

保守料

18,572

千円

水道光熱費

12,396

千円

その他

39,659

千円

171,332

千円

 

※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

研究開発費

11,688

千円

その他

13,072

千円

24,760

千円

 

 

研究開発費

23,103

千円

その他

27,623

千円

50,727

千円

 

(原価計算の方法)

(原価計算の方法)

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。