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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 | ||
販売手数料 | ||
役員報酬 | ||
従業員給料 | ||
従業員賞与 | ||
退職給付費用 | ||
法定福利費 | ||
販売促進費 | ||
旅費及び交通費 | ||
消耗品費 | ||
減価償却費 | ||
地代家賃 | ||
研究開発費 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
ポイント引当金繰入額 | △ | △ |
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取家賃 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
社宅等解約損 | ||
為替差損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
【売上原価明細書】
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| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ 製品売上原価 |
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1.製品期首たな卸高 |
| 352,315 |
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| 334,776 |
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2.当期製品製造原価 |
| 1,458,946 |
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| 1,383,124 |
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合計 |
| 1,811,262 |
|
| 1,717,901 |
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3.製品期末たな卸高 |
| 334,776 |
|
| 361,942 |
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4.製品他勘定振替高 | ※1 | 245,792 | 1,230,693 | 46.8 | 202,899 | 1,153,059 | 45.2 |
Ⅱ 商品売上原価 |
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1.商品期首たな卸高 |
| 86,073 |
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| 89,408 |
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2.当期商品仕入高 |
| 175,068 |
|
| 134,842 |
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合計 |
| 261,142 |
|
| 224,251 |
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3.商品期末たな卸高 |
| 89,408 |
|
| 68,315 |
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4.商品他勘定振替高 | ※2 | 32,229 | 139,504 | 5.3 | 23,019 | 132,916 | 5.2 |
Ⅲ サービス売上原価 |
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1.従業員給料 |
| 682,308 |
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| 628,007 |
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2.従業員賞与 |
| 23,309 |
|
| 20,516 |
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3.退職給付費用 |
| 2,665 |
|
| 2,618 |
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4.法定福利費 |
| 109,986 |
|
| 97,797 |
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5.水道光熱費 |
| 49,457 |
|
| 43,383 |
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6.消耗品費 |
| 136,036 |
|
| 111,293 |
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7.地代家賃 |
| 248,284 |
|
| 241,811 |
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8.減価償却費 |
| 20,735 |
|
| 18,571 |
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9.ポイント引当金繰入額 |
| △60,788 |
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| 58,031 |
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10.その他 |
| 46,634 | 1,258,630 | 47.9 | 42,224 | 1,264,255 | 49.6 |
売上原価 |
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| 2,628,828 | 100.0 |
| 2,550,231 | 100.0 |
(注)
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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【製造原価明細書】
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| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 1,019,110 | 68.0 | 1,015,286 | 70.5 |
Ⅱ 労務費 | ※1 | 276,278 | 18.4 | 253,090 | 17.6 |
Ⅲ 経費 | ※2 | 204,301 | 13.6 | 171,332 | 11.9 |
当期総製造費用 |
| 1,499,690 | 100.0 | 1,439,709 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
| 48,349 |
| 64,333 |
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合計 |
| 1,548,040 |
| 1,504,042 |
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仕掛品期末たな卸高 |
| 64,333 |
| 70,189 |
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仕掛品他勘定振替高 | ※3 | 24,760 |
| 50,727 |
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当期製品製造原価 |
| 1,458,946 |
| 1,383,124 |
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(注)
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 | ※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 | ※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(原価計算の方法) | (原価計算の方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 | 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 |