(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

12,493,307

12,564,671

売上原価

2,550,231

2,573,315

売上総利益

9,943,076

9,991,356

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

664,427

688,179

販売手数料

407,720

416,619

役員報酬

175,478

151,015

従業員給料

3,838,542

3,692,468

従業員賞与

345,409

423,871

役員賞与引当金繰入額

10,000

退職給付費用

18,614

19,427

法定福利費

605,478

586,439

販売促進費

453,541

421,832

旅費及び交通費

169,039

160,537

消耗品費

305,746

308,824

減価償却費

219,004

206,916

地代家賃

661,945

625,310

研究開発費

※4 200,539

※4 191,239

貸倒引当金繰入額

90

3

ポイント引当金繰入額

281

241

その他

1,552,452

1,516,816

販売費及び一般管理費合計

9,617,748

9,419,262

営業利益

325,328

572,094

営業外収益

 

 

受取利息

718

182

受取配当金

3,914

18,303

受取家賃

33,876

30,289

その他

7,446

5,841

営業外収益合計

45,957

54,616

営業外費用

 

 

社宅等解約損

678

299

為替差損

342

134

その他

634

290

営業外費用合計

1,655

724

経常利益

369,630

625,986

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 1,505

※1 1,054

受取補償金

40,000

特別利益合計

1,505

41,054

特別損失

 

 

固定資産除却損

※2 14,202

※2 23,044

減損損失

※3 102,773

※3 9,634

特別損失合計

116,975

32,678

税引前当期純利益

254,160

634,362

法人税、住民税及び事業税

141,630

252,814

法人税等調整額

63,743

3,091

法人税等合計

77,886

249,723

当期純利益

176,273

384,639

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.製品期首たな卸高

 

334,776

 

 

361,942

 

 

2.当期製品製造原価

 

1,383,124

 

 

1,368,934

 

 

合計

 

1,717,901

 

 

1,730,876

 

 

3.製品期末たな卸高

 

361,942

 

 

328,127

 

 

4.製品他勘定振替高

※1

202,899

1,153,059

45.2

217,535

1,185,212

46.1

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.商品期首たな卸高

 

89,408

 

 

68,315

 

 

2.当期商品仕入高

 

134,842

 

 

141,267

 

 

合計

 

224,251

 

 

209,582

 

 

3.商品期末たな卸高

 

68,315

 

 

59,783

 

 

4.商品他勘定振替高

※2

23,019

132,916

5.2

21,363

128,435

5.0

Ⅲ サービス売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.従業員給料

 

628,007

 

 

635,655

 

 

2.従業員賞与

 

20,516

 

 

21,540

 

 

3.退職給付費用

 

2,618

 

 

2,578

 

 

4.法定福利費

 

97,797

 

 

99,082

 

 

5.水道光熱費

 

43,383

 

 

46,337

 

 

6.消耗品費

 

111,293

 

 

124,840

 

 

7.地代家賃

 

241,811

 

 

254,896

 

 

8.減価償却費

 

18,571

 

 

15,949

 

 

9.ポイント引当金繰入額

 

58,031

 

 

8,205

 

 

10.その他

 

42,224

1,264,255

49.6

50,581

1,259,667

49.0

      売上原価

 

 

2,550,231

100.0

 

2,573,315

100.0

 

(注)

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※1 製品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

貯蔵品

74,094

千円

その他

128,805

千円

202,899

千円

 

 

貯蔵品

61,788

千円

その他

155,747

千円

217,535

千円

 

※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※2 商品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

貯蔵品

5,306

千円

その他

17,712

千円

23,019

千円

 

 

販売促進費

13,960

千円

その他

7,402

千円

21,363

千円

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

1,015,286

70.5

939,465

68.0

Ⅱ 労務費

※1

253,090

17.6

257,650

18.6

Ⅲ 経費

※2

171,332

11.9

185,380

13.4

当期総製造費用

 

1,439,709

100.0

1,382,497

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

64,333

 

70,189

 

合計

 

1,504,042

 

1,452,686

 

仕掛品期末たな卸高

 

70,189

 

58,535

 

仕掛品他勘定振替高

※3

50,727

 

25,216

 

当期製品製造原価

 

1,383,124

 

1,368,934

 

 

(注)

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。

※1 労務費の主な内訳は次のとおりであります。

 

賃金手当等

205,927

千円

その他

47,163

千円

253,090

千円

 

 

賃金手当等

209,303

千円

その他

48,347

千円

257,650

千円

 

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

※2 経費の主な内訳は次のとおりであります。

 

減価償却費

64,891

千円

消耗品費

35,811

千円

保守料

18,572

千円

水道光熱費

12,396

千円

その他

39,659

千円

171,332

千円

 

 

減価償却費

80,704

千円

消耗品費

31,682

千円

保守料

16,910

千円

水道光熱費

13,879

千円

その他

42,203

千円

185,380

千円

 

※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

※3 仕掛品他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

 

研究開発費

23,103

千円

その他

27,623

千円

50,727

千円

 

 

研究開発費

13,687

千円

その他

11,528

千円

25,216

千円

 

(原価計算の方法)

(原価計算の方法)

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。