2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 4,048

※1 4,487

前払費用

10

10

その他

※1 937

※1 733

流動資産合計

4,996

5,232

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

2

1

車両運搬具

0

0

工具、器具及び備品

0

3

有形固定資産合計

4

5

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

99,843

99,843

繰延税金資産

35

27

その他

2

3

投資その他の資産合計

99,882

99,874

固定資産合計

99,886

99,880

資産の部合計

104,883

105,112

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払金

68

74

未払費用

4

2

未払法人税等

36

10

預り金

2

3

賞与引当金

9

9

役員賞与引当金

23

22

流動負債合計

144

122

負債の部合計

144

122

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

30,228

30,228

資本剰余金

 

 

資本準備金

15,239

15,239

その他資本剰余金

53,925

53,946

資本剰余金合計

69,165

69,186

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

4,636

5,754

利益剰余金合計

4,636

5,754

自己株式

407

1,050

株主資本合計

103,623

104,119

新株予約権

1,115

870

純資産の部合計

104,738

104,989

負債及び純資産の部合計

104,883

105,112

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

当事業年度

(自 令和7年4月1日

 至 令和8年3月31日)

営業収益

 

 

関係会社受取配当金

※1 4,567

※1 5,430

関係会社受入手数料

※1 821

※1 844

営業収益合計

5,389

6,274

営業費用

 

 

販売費及び一般管理費

※2 771

※2 784

営業費用合計

771

784

営業利益

4,617

5,489

営業外収益

 

 

受取利息

※3 1

※3 9

雑収入

3

3

営業外収益合計

4

13

営業外費用

 

 

自己株式取得費用

-

9

その他

0

0

営業外費用合計

0

10

経常利益

4,622

5,492

特別利益

 

 

固定資産処分益

-

0

特別利益合計

-

0

特別損失

 

 

固定資産処分損

-

0

特別損失合計

-

0

税引前当期純利益

4,622

5,492

法人税、住民税及び事業税

32

23

法人税等調整額

2

8

法人税等合計

30

32

当期純利益

4,591

5,460

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金合計

その他

利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

30,228

15,239

53,932

69,172

2,448

2,448

490

101,359

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

2,403

2,403

 

2,403

当期純利益

 

 

 

 

4,591

4,591

 

4,591

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

0

0

自己株式の処分

 

 

6

6

 

 

83

76

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

6

6

2,187

2,187

83

2,264

当期末残高

30,228

15,239

53,925

69,165

4,636

4,636

407

103,623

 

 

 

 

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

1,048

102,408

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

2,403

当期純利益

 

4,591

自己株式の取得

 

0

自己株式の処分

 

76

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

66

66

当期変動額合計

66

2,330

当期末残高

1,115

104,738

 

当事業年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金合計

その他

利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

30,228

15,239

53,925

69,165

4,636

4,636

407

103,623

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

4,341

4,341

 

4,341

当期純利益

 

 

 

 

5,460

5,460

 

5,460

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

1,000

1,000

自己株式の処分

 

 

20

20

 

 

357

378

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

20

20

1,118

1,118

642

496

当期末残高

30,228

15,239

53,946

69,186

5,754

5,754

1,050

104,119

 

 

 

 

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

1,115

104,738

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

4,341

当期純利益

 

5,460

自己株式の取得

 

1,000

自己株式の処分

 

378

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

245

245

当期変動額合計

245

251

当期末残高

870

104,989

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法により行っております。

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

有形固定資産は、定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:15年~18年

その他:4年~10年

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

(貸借対照表関係)

 

※1.関係会社に対する資産

 

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

 

預金

4,048百万円

4,487百万円

 

未収入金

937百万円

732百万円

 

(損益計算書関係)

※1.関係会社に係る営業収益

 

 

前事業年度

(自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日)

当事業年度

(自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日)

 

関係会社受取配当金

4,567百万円

5,430百万円

 

関係会社受入手数料

821百万円

844百万円

 

※2.販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。

 

 前事業年度

(自 令和6年4月1日

  至 令和7年3月31日)

 当事業年度

(自 令和7年4月1日

  至 令和8年3月31日)

給与・手当

372百万円

393百万円

役員報酬

136百万円

131百万円

株式報酬費用

28百万円

28百万円

賞与引当金繰入額

9百万円

9百万円

役員賞与引当金繰入額

23百万円

22百万円

減価償却費

1百万円

1百万円

 

※3.関係会社に係る営業外収益

 

 

前事業年度

(自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日)

当事業年度

(自 令和7年4月1日

至 令和8年3月31日)

 

受取利息

1百万円

9百万円

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(令和7年3月31日現在)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

子会社株式

関連会社株式

合計

 

当事業年度(令和8年3月31日現在)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

子会社株式

関連会社株式

合計

 

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

(単位:百万円)

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

子会社株式

99,843

99,843

関連会社株式

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

 

繰延税金資産

 

 

 

減価償却費

2百万円

1百万円

 

新株予約権

53

43

 

譲渡制限付株式

6

 

その他

6

5

 

繰延税金資産小計

61

56

 

評価性引当額

△26

△29

 

繰延税金資産合計

35百万円

27百万円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 

前事業年度

(令和7年3月31日)

当事業年度

(令和8年3月31日)

 

法定実効税率

30.4%

30.4%

 

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.1

0.1

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△30.1

△30.1

 

住民税均等割

0.0

0.0

 

評価性引当額の増減

0.0

0.0

 

その他

△0.0

△0.0

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

0.6%

0.5%

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

18

18

16

0

1

車両運搬具

4

1

3

2

0

0

工具、器具及び備品

30

3

0

34

30

0

3

有形固定資産計

54

3

2

55

50

1

5

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

賞与引当金

9

9

9

9

役員賞与引当金

23

22

23

22

32

31

32

31

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。