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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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業務受託料 |
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不動産収入 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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減価償却費 |
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不動産費用 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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助成金受入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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貸倒引当金繰入額 |
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関係会社株式評価損 |
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関係会社清算損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
60,083 |
69.0 |
57,889 |
67.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
14,828 |
17.0 |
14,834 |
17.3 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
215 |
0.3 |
209 |
0.2 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
11,930 |
13.7 |
12,708 |
14.9 |
|
当期総製造費用 |
|
87,058 |
100.0 |
85,641 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
455 |
|
461 |
|
|
合計 |
|
87,514 |
|
86,103 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
461 |
|
486 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
90 |
|
103 |
|
|
当期製品製造原価 |
※3 |
86,962 |
|
85,514 |
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(百万円) |
当事業年度(百万円) |
|
減価償却費 |
3,354 |
3,843 |
|
動力費 |
3,518 |
3,795 |
|
消耗品費 |
1,332 |
1,275 |
|
修繕費 |
883 |
906 |
|
廃棄物処理料 |
492 |
474 |
|
運賃 |
334 |
345 |
※2 他勘定振替高
他勘定振替高は、研究開発等による振替高であります。
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
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区分 |
前事業年度(百万円) |
当事業年度(百万円) |
|
当期製品製造原価 |
86,962 |
85,514 |
|
当期製品仕入高 |
15,879 |
16,542 |
|
期首製品たな卸高 |
2,713 |
3,212 |
|
合計 |
105,554 |
105,269 |
|
他勘定振替高 (注) |
322 |
225 |
|
期末製品たな卸高 |
3,212 |
3,057 |
|
製品売上原価 |
102,019 |
101,986 |
|
商品売上原価 |
834 |
795 |
|
役務提供原価 |
490 |
- |
|
売上原価 |
103,344 |
102,782 |
(注) 他勘定振替高は、販売促進費や雑費等の販売費及び一般管理費への振替であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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|
区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
|
Ⅰ 労務費 |
|
46 |
9.4 |
- |
- |
|
Ⅱ 経費 |
※1 |
444 |
90.6 |
- |
- |
|
当期役務提供費用 |
|
490 |
100.0 |
- |
- |
|
合計 |
|
490 |
|
- |
|
|
当期役務提供原価 |
|
490 |
|
- |
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(百万円) |
当事業年度(百万円) |
|
資材費 |
295 |
- |
|
運賃 |
81 |
- |
|
減価償却費 |
21 |
- |
|
業務委託料 |
8 |
- |
|
修繕費 |
17 |
- |
|
賃借料 |
5 |
- |