②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 183,220

※1 191,030

売上原価

※1 101,393

※1 103,344

売上総利益

81,826

87,686

販売費及び一般管理費

※1,※2 58,428

※1,※2 62,080

営業利益

23,398

25,606

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 217

※1 173

 

受取配当金

※1 42

※1 51

 

業務受託料

※1 153

※1 148

 

不動産収入

※1 64

※1 89

 

雑収入

※1 189

※1 173

 

営業外収益合計

667

636

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 12

※1 16

 

為替差損

645

292

 

たな卸資産廃棄損

582

 

減価償却費

99

163

 

不動産費用

47

71

 

雑損失

※1 146

52

 

営業外費用合計

1,534

597

経常利益

22,531

25,645

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 1

※1 1

 

投資有価証券売却益

24

 

助成金受入益

107

 

その他

2

 

特別利益合計

28

109

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※1 0

1

 

固定資産除却損

125

439

 

減損損失

349

569

 

関係会社株式評価損

405

 

関係会社清算損

196

 

貸倒損失

72

 

その他

32

30

 

特別損失合計

581

1,642

税引前当期純利益

21,978

24,112

法人税、住民税及び事業税

7,021

7,583

法人税等調整額

613

372

法人税等合計

6,408

7,211

当期純利益

15,570

16,900

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

58,141

68.7

60,083

69.0

Ⅱ  労務費

 

13,704

16.2

14,828

17.0

Ⅲ  外注加工費

 

243

0.3

215

0.3

Ⅳ  経費

※1

12,496

14.8

11,930

13.7

当期総製造費用

 

84,586

100.0

87,058

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

310

 

455

 

合計

 

84,896

 

87,514

 

期末仕掛品たな卸高

 

455

 

461

 

他勘定振替高

※2

106

 

90

 

当期製品製造原価

※3

84,334

 

86,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

減価償却費

3,841

3,354

動力費

4,419

3,518

消耗品費

1,043

1,332

修繕費

808

883

廃棄物処理料

486

492

運賃

344

334

 

 

※2  他勘定振替高

他勘定振替高は、研究開発等による振替高であります。

 

 

※3  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

当期製品製造原価

84,334

86,962

当期製品仕入高

15,464

15,879

期首製品たな卸高

2,035

2,713

合計

101,834

105,554

他勘定振替高 (注)

176

322

期末製品たな卸高

2,713

3,212

製品売上原価

98,945

102,019

商品売上原価

999

834

役務提供原価

1,448

490

売上原価

101,393

103,344

 

(注) 他勘定振替高は、販売促進費や雑費等の販売費及び一般管理費への振替であります。

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。

 

 

【役務提供原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  労務費

 

145

10.1

46

9.4

Ⅱ  経費

※1

1,302

89.9

444

90.6

当期役務提供費用

 

1,448

100.0

490

100.0

合計

 

1,448

 

490

 

当期役務提供原価

 

1,448

 

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

資材費

879

295

運賃

248

81

減価償却費

61

21

業務委託料

27

8

修繕費

51

17

賃借料

5

5