②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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187,126
|
194,096
|
売上原価
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102,782
|
108,324
|
売上総利益
|
84,344
|
85,772
|
販売費及び一般管理費
|
58,776
|
61,063
|
営業利益
|
25,567
|
24,708
|
営業外収益
|
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受取利息
|
199
|
247
|
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受取配当金
|
679
|
366
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為替差益
|
-
|
407
|
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不動産収入
|
96
|
20
|
|
雑収入
|
260
|
267
|
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営業外収益合計
|
1,236
|
1,309
|
営業外費用
|
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支払利息
|
27
|
34
|
|
減価償却費
|
39
|
85
|
|
不動産費用
|
79
|
18
|
|
為替差損
|
499
|
-
|
|
雑損失
|
184
|
47
|
|
営業外費用合計
|
830
|
186
|
経常利益
|
25,973
|
25,831
|
特別利益
|
|
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|
固定資産売却益
|
1
|
20
|
|
関係会社株式売却益
|
-
|
2,534
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
52
|
|
助成金受入益
|
185
|
106
|
|
特別利益合計
|
187
|
2,714
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
5
|
|
固定資産除却損
|
90
|
206
|
|
減損損失
|
-
|
839
|
|
関係会社株式評価損
|
228
|
3,804
|
|
関係会社株式売却損
|
-
|
398
|
|
貸倒引当金繰入額
|
142
|
257
|
|
その他
|
35
|
392
|
|
特別損失合計
|
497
|
5,903
|
税引前当期純利益
|
25,664
|
22,643
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,846
|
8,212
|
法人税等調整額
|
66
|
△1,394
|
法人税等合計
|
7,913
|
6,818
|
当期純利益
|
17,751
|
15,825
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
57,889
|
67.6
|
60,962
|
67.8
|
Ⅱ 労務費
|
|
14,834
|
17.3
|
15,048
|
16.7
|
Ⅲ 外注加工費
|
|
209
|
0.2
|
458
|
0.5
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
12,708
|
14.9
|
13,498
|
15.0
|
当期総製造費用
|
|
85,641
|
100.0
|
89,969
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
461
|
|
486
|
|
合計
|
|
86,103
|
|
90,455
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
486
|
|
541
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
103
|
|
214
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
85,514
|
|
89,698
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
減価償却費
|
3,843
|
4,063
|
動力費
|
3,795
|
4,337
|
消耗品費
|
1,275
|
1,255
|
修繕費
|
906
|
845
|
廃棄物処理料
|
474
|
460
|
運賃
|
345
|
385
|
※2 他勘定振替高
他勘定振替高は、研究開発等による振替高であります。
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
当期製品製造原価
|
85,514
|
89,698
|
当期製品仕入高
|
16,542
|
17,648
|
期首製品たな卸高
|
3,212
|
3,057
|
合計
|
105,269
|
110,404
|
他勘定振替高 (注)
|
225
|
247
|
期末製品たな卸高
|
3,057
|
2,817
|
製品売上原価
|
101,986
|
107,339
|
商品売上原価
|
795
|
984
|
売上原価
|
102,782
|
108,324
|
(注) 他勘定振替高は、販売促進費や雑費等の販売費及び一般管理費への振替であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。