②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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売上高
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220,614
|
227,094
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売上原価
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145,237
|
155,021
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売上総利益
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75,376
|
72,072
|
販売費及び一般管理費
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50,511
|
51,681
|
営業利益
|
24,864
|
20,391
|
営業外収益
|
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受取利息
|
329
|
378
|
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受取配当金
|
164
|
160
|
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保険配当金
|
71
|
39
|
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為替差益
|
-
|
386
|
|
その他
|
110
|
126
|
|
営業外収益合計
|
676
|
1,090
|
営業外費用
|
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支払利息
|
235
|
294
|
|
為替差損
|
86
|
-
|
|
減価償却費
|
24
|
21
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
0
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
営業外費用合計
|
353
|
325
|
経常利益
|
25,187
|
21,156
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
150
|
302
|
|
助成金受入益
|
65
|
89
|
|
受取和解金
|
-
|
44
|
|
特別利益合計
|
216
|
438
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
4
|
0
|
|
固定資産除却損
|
236
|
575
|
|
減損損失
|
17
|
-
|
|
投資有価証券評価損
|
125
|
209
|
|
その他
|
12
|
23
|
|
特別損失合計
|
396
|
808
|
税引前当期純利益
|
25,007
|
20,786
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,619
|
6,108
|
法人税等調整額
|
282
|
80
|
法人税等合計
|
5,902
|
6,189
|
当期純利益
|
19,104
|
14,597
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
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87,198
|
66.1
|
91,448
|
64.9
|
Ⅱ 労務費
|
|
21,509
|
16.3
|
22,562
|
16.0
|
Ⅲ 外注加工費
|
|
581
|
0.4
|
675
|
0.5
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
22,705
|
17.2
|
26,279
|
18.6
|
当期総製造費用
|
|
131,995
|
100.0
|
140,964
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
1,204
|
|
1,456
|
|
合計
|
|
133,199
|
|
142,421
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
1,456
|
|
1,698
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
171
|
|
158
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
131,571
|
|
140,564
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
減価償却費
|
7,209
|
9,235
|
動力費
|
7,290
|
7,472
|
消耗品費
|
2,175
|
2,414
|
修繕費
|
1,825
|
1,788
|
廃棄物処理料
|
691
|
730
|
運賃
|
473
|
489
|
※2 他勘定振替高
他勘定振替高は、副産物の売却収入であります。
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
当期製品製造原価
|
131,571
|
140,564
|
当期製品仕入高
|
12,774
|
13,197
|
期首製品棚卸高
|
4,517
|
5,522
|
合計
|
148,862
|
159,285
|
他勘定振替高 (注)
|
172
|
208
|
期末製品棚卸高
|
5,522
|
5,962
|
製品売上原価
|
143,167
|
153,115
|
商品売上原価
|
2,070
|
1,906
|
売上原価
|
145,237
|
155,021
|
(注) 他勘定振替高は、販売促進費や雑費等の販売費及び一般管理費への振替であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。