② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年8月1日

 至 平成26年7月31日)

当事業年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

売上高

6,843,006

※1 8,271,767

売上原価

1,839,592

1,953,094

売上総利益

5,003,414

6,318,673

販売費及び一般管理費

※2 4,293,783

※2 5,544,516

営業利益

709,630

774,156

営業外収益

 

 

 

受取利息

8,899

20,498

 

受取配当金

※1 390,002

 

為替差益

11,102

50,278

 

業務受託料

※1 42,480

※1 60,752

 

受取補償金

18,525

 

その他

※1 4,777

※1 23,593

 

営業外収益合計

67,259

563,650

営業外費用

 

 

 

支払利息

65

1,681

 

事務所移転費用

1,579

 

固定資産売却損

714

 

固定資産除却損

565

2,826

 

その他

250

 

営業外費用合計

631

7,052

経常利益

776,259

1,330,754

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

58,574

 

特別利益合計

58,574

特別損失

 

 

 

減損損失

101,940

131,205

 

関係会社清算損

33,277

 

特別損失合計

101,940

164,483

税引前当期純利益

674,318

1,224,845

法人税、住民税及び事業税

284,514

306,993

法人税等調整額

1,361

36,888

法人税等合計

285,875

270,105

当期純利益

388,442

954,739

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成25年8月1日

  至  平成26年7月31日)

当事業年度

(自  平成26年8月1日

  至  平成27年7月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ.材料費

 

Ⅱ.労務費

 

590,961

31.3

539,674

31.9

Ⅲ.経費

1,294,486

68.7

1,151,034

68.1

当期総製造費用

 

1,885,448

100.0

1,690,709

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

780

 

65,512

 

合計

 

1,886,229

 

1,756,221

 

仕掛品期末たな卸高

 

65,512

 

 

当期製品製造原価

 

1,820,717

 

1,756,221

 

期首商品たな卸高

 

 

14,346

 

当期商品仕入高

 

33,221

 

237,791

 

合計

 

1,853,938

 

2,008,358

 

期末商品たな卸高

 

14,346

 

55,264

 

売上原価

 

1,839,592

 

1,953,094

 

 

 

(注)※  主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

賃借料

483,935

503,168

外注費

397,858

317,207

支払手数料

102,782

71,749

 

 

(原価計算の方法)

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。