② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

当事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

売上高

※1 8,271,767

※1 14,028,717

売上原価

1,953,094

2,787,487

売上総利益

6,318,673

11,241,230

販売費及び一般管理費

※2 5,544,516

※2 10,550,904

営業利益

774,156

690,325

営業外収益

 

 

 

受取利息

20,498

302

 

受取配当金

※1 390,002

※1 550,002

 

為替差益

50,278

 

業務受託料

※1 60,752

※1 60,660

 

受取補償金

18,525

 

その他

※1 23,593

※1 24,848

 

営業外収益合計

563,650

635,813

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,681

5,380

 

事務所移転費用

1,579

 

固定資産除却損

2,826

944

 

固定資産売却損

714

 

為替差損

39,309

 

その他

250

92,017

 

営業外費用合計

7,052

137,652

経常利益

1,330,754

1,188,486

特別利益

 

 

 

新株予約権戻入益

7,200

 

投資有価証券売却益

58,574

 

特別利益合計

58,574

7,200

特別損失

 

 

 

減損損失

131,205

228,481

 

関係会社清算損

33,277

 

特別損失合計

164,483

228,481

税引前当期純利益

1,224,845

967,205

法人税、住民税及び事業税

306,993

142,827

法人税等調整額

36,888

71,138

法人税等合計

270,105

71,688

当期純利益

954,739

895,517

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成26年8月1日

  至  平成27年7月31日)

当事業年度

(自  平成27年8月1日

  至  平成28年7月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ.材料費

 

Ⅱ.労務費

 

539,674

31.9

568,074

27.4

Ⅲ.経費

1,151,034

68.1

1,508,844

72.6

当期総製造費用

 

1,690,709

100.0

2,076,919

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

65,512

 

 

合計

 

1,756,221

 

2,076,919

 

仕掛品期末たな卸高

 

 

 

当期製品製造原価

 

1,756,221

 

2,076,919

 

期首商品たな卸高

 

14,346

 

55,264

 

当期商品仕入高

 

237,791

 

762,848

 

合計

 

2,008,358

 

2,895,032

 

期末商品たな卸高

 

55,264

 

107,545

 

売上原価

 

1,953,094

 

2,787,487

 

 

 

(注)※  主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

賃借料

503,168

682,416

外注費

317,207

418,747

支払手数料

71,749

35,677

 

 

(原価計算の方法)

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。