④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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759
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5
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201
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563
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154
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28
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409
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器具備品
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1,401
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182
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71
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1,512
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1,058
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184
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453
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リース資産
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109
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-
|
-
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109
|
78
|
21
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31
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有形固定資産計
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2,270
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187
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273
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2,185
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1,292
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234
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893
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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2,632
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388
|
4
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3,016
|
2,208
|
328
|
807
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ソフトウエア仮勘定
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166
|
343
|
418
|
91
|
-
|
-
|
91
|
(92)
|
無形固定資産計
|
2,799
|
731
|
423
|
3,107
|
2,208
|
328
|
899
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(92)
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長期前払費用
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434
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18
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23
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430
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260
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89
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169
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(注) 1.当期増減額の主な内容は次のとおりであります。
建物
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除却による減少
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201百万円
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器具備品
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取引用サーバ等取得による増加
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182百万円
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除却による減少
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71百万円
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ソフトウエア
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基幹システムリリースによる増加
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299百万円
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ソフトウエア購入による増加
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88百万円
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ソフトウエア仮勘定
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基幹システム開発による増加
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343百万円
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基幹システムリリースによる減少
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326百万円
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システムリリース中止による減少
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92百万円
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2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上であります。
3.長期前払費用の差引当期末残高のうち、1年内に費用化されるものについては、貸借対照表上は流動資産として表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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賞与引当金
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-
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380
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-
|
-
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380
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役員賞与引当金
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-
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140
|
-
|
-
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140
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。