2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度
(平成29年9月30日)
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当事業年度
(平成30年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,493,431
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3,709,253
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売掛金
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1,163,300
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1,175,333
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製品
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957
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-
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仕掛品
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29,658
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34,376
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原材料
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47,454
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13,443
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前払費用
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62,109
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71,358
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繰延税金資産
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105,088
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115,925
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関係会社短期貸付金
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43,156
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30,598
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その他
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237,815
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55,773
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流動資産合計
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4,182,971
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5,206,063
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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488,976
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490,278
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減価償却累計額
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△97,359
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△121,954
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減損損失累計額
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△962
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△962
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建物(純額)
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390,653
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367,361
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構築物
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19,906
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19,906
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減価償却累計額
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△768
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△2,612
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構築物(純額)
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19,137
|
17,293
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機械及び装置
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535,366
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535,366
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減価償却累計額
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△124,475
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△211,701
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機械及び装置(純額)
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410,890
|
323,664
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車両運搬具
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15,633
|
15,633
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減価償却累計額
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△9,395
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△11,960
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車両運搬具(純額)
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6,238
|
3,673
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工具、器具及び備品
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110,658
|
110,014
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減価償却累計額
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△71,408
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△82,740
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減損損失累計額
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△398
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△398
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工具、器具及び備品(純額)
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38,851
|
26,875
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土地
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413,812
|
413,812
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建設仮勘定
|
150,000
|
150,000
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|
有形固定資産合計
|
1,429,583
|
1,302,681
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
111,574
|
76,490
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|
無形固定資産合計
|
111,574
|
76,490
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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190,761
|
231,169
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関係会社株式
|
280,287
|
280,287
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関係会社長期貸付金
|
65,799
|
117,294
|
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繰延税金資産
|
247,896
|
274,893
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|
その他
|
115,863
|
143,621
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|
投資その他の資産合計
|
900,608
|
1,047,265
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固定資産合計
|
2,441,766
|
2,426,437
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|
資産合計
|
6,624,738
|
7,632,500
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(単位:千円)
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前事業年度
(平成29年9月30日)
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当事業年度
(平成30年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
|
30,000
|
50,000
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|
未払金
|
507,223
|
537,896
|
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|
未払法人税等
|
296,702
|
299,997
|
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|
未払消費税等
|
115,332
|
181,736
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|
預り金
|
53,553
|
56,565
|
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|
賞与引当金
|
268,082
|
301,825
|
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|
その他
|
3,855
|
4,303
|
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流動負債合計
|
1,274,748
|
1,432,325
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|
固定負債
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退職給付引当金
|
166,315
|
218,051
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|
役員退職慰労引当金
|
164,635
|
187,271
|
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|
|
その他
|
13,892
|
13,892
|
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|
固定負債合計
|
344,842
|
419,214
|
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|
負債合計
|
1,619,591
|
1,851,539
|
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,026,650
|
1,026,650
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,016,650
|
1,016,650
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資本剰余金合計
|
1,016,650
|
1,016,650
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利益剰余金
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利益準備金
|
300
|
300
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
2,950,927
|
3,735,560
|
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利益剰余金合計
|
2,951,227
|
3,735,860
|
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自己株式
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△301
|
△670
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株主資本合計
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4,994,225
|
5,778,489
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
10,921
|
2,471
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評価・換算差額等合計
|
10,921
|
2,471
|
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純資産合計
|
5,005,146
|
5,780,960
|
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負債純資産合計
|
6,624,738
|
7,632,500
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