2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年9月30日)
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当事業年度 (令和元年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,709,253
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2,126,407
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売掛金
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1,175,333
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1,201,350
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仕掛品
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34,376
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34,646
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原材料
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13,443
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21,770
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前払費用
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71,358
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91,009
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関係会社短期貸付金
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30,598
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30,598
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その他
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55,773
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35,727
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流動資産合計
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5,090,137
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3,541,511
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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490,278
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1,244,021
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減価償却累計額
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△121,954
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△142,010
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減損損失累計額
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△962
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△962
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建物(純額)
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367,361
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1,101,047
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構築物
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19,906
|
19,906
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減価償却累計額
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△2,612
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△4,456
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構築物(純額)
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17,293
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15,449
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機械及び装置
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535,366
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868,565
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減価償却累計額
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△211,701
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△339,896
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機械及び装置(純額)
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323,664
|
528,668
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車両運搬具
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15,633
|
12,904
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減価償却累計額
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△11,960
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△10,239
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車両運搬具(純額)
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3,673
|
2,665
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工具、器具及び備品
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110,014
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168,504
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減価償却累計額
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△82,740
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△108,755
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減損損失累計額
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△398
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△398
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工具、器具及び備品(純額)
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26,875
|
59,350
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土地
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413,812
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1,234,790
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建設仮勘定
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150,000
|
-
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有形固定資産合計
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1,302,681
|
2,941,972
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
76,490
|
180,520
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|
無形固定資産合計
|
76,490
|
180,520
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
231,169
|
369,316
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|
関係会社株式
|
280,287
|
280,287
|
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|
関係会社長期貸付金
|
117,294
|
86,695
|
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|
繰延税金資産
|
390,818
|
433,656
|
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|
|
その他
|
143,621
|
188,128
|
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|
投資その他の資産合計
|
1,163,191
|
1,358,084
|
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|
固定資産合計
|
2,542,362
|
4,480,577
|
|
資産合計
|
7,632,500
|
8,022,088
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年9月30日)
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当事業年度 (令和元年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
|
50,000
|
50,000
|
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|
未払金
|
537,896
|
553,980
|
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|
未払法人税等
|
299,997
|
202,804
|
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|
未払消費税等
|
181,736
|
10,749
|
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|
預り金
|
56,565
|
10,694
|
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賞与引当金
|
301,825
|
324,000
|
|
|
その他
|
4,303
|
9,406
|
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|
流動負債合計
|
1,432,325
|
1,161,634
|
|
固定負債
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|
退職給付引当金
|
218,051
|
262,744
|
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|
役員退職慰労引当金
|
187,271
|
215,823
|
|
|
その他
|
13,892
|
63,523
|
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|
固定負債合計
|
419,214
|
542,090
|
|
負債合計
|
1,851,539
|
1,703,724
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,026,650
|
1,026,650
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
1,016,650
|
1,016,650
|
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|
資本剰余金合計
|
1,016,650
|
1,016,650
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
300
|
300
|
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
3,735,560
|
4,310,449
|
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利益剰余金合計
|
3,735,860
|
4,310,749
|
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自己株式
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△670
|
△755
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株主資本合計
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5,778,489
|
6,353,294
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,471
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△34,930
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評価・換算差額等合計
|
2,471
|
△34,930
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|
純資産合計
|
5,780,960
|
6,318,363
|
負債純資産合計
|
7,632,500
|
8,022,088
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