② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
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当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
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売上高
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10,002,339
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10,627,251
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売上原価
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7,257,434
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7,691,845
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売上総利益
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2,744,904
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2,935,406
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販売費及び一般管理費
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役員報酬
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136,838
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96,917
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給料及び手当
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501,514
|
581,292
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賞与引当金繰入額
|
39,503
|
43,566
|
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役員賞与引当金繰入額
|
11,331
|
24,840
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退職給付費用
|
6,360
|
4,705
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役員退職慰労引当金繰入額
|
21,700
|
5,238
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減価償却費
|
60,650
|
79,612
|
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広告宣伝費
|
102,446
|
159,457
|
|
その他
|
961,079
|
975,867
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,841,424
|
1,971,498
|
営業利益
|
903,479
|
963,907
|
営業外収益
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受取利息
|
557
|
6,067
|
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受取手数料
|
636
|
621
|
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受取賃貸料
|
-
|
10,598
|
|
助成金収入
|
1,337
|
2,029
|
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役員報酬返納額
|
-
|
5,949
|
|
その他
|
137
|
1,233
|
|
営業外収益合計
|
2,668
|
26,499
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
301
|
379
|
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賃貸原価
|
-
|
10,230
|
|
障がい者雇用納付金
|
-
|
2,650
|
|
その他
|
-
|
5
|
|
営業外費用合計
|
301
|
13,264
|
経常利益
|
905,846
|
977,142
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
69,544
|
17,203
|
|
特別利益合計
|
69,544
|
17,203
|
特別損失
|
|
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|
事業撤退損失
|
23,038
|
-
|
|
過年度決算訂正関連費用等
|
-
|
65,074
|
|
固定資産除却損
|
12,036
|
-
|
|
減損損失
|
2,895
|
-
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3,150
|
-
|
|
特別損失合計
|
41,121
|
65,074
|
税引前当期純利益
|
934,269
|
929,271
|
法人税、住民税及び事業税
|
136,790
|
216,745
|
法人税等調整額
|
186,436
|
62,952
|
法人税等合計
|
323,227
|
279,697
|
当期純利益
|
611,042
|
649,573
|
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
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当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
25,263
|
0.3
|
25,638
|
0.3
|
Ⅱ 労務費
|
|
6,836,298
|
93.6
|
7,317,225
|
94.2
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
443,554
|
6.1
|
425,031
|
5.5
|
当期総製造費用
|
|
7,305,117
|
100.0
|
7,767,895
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
36,428
|
|
46,144
|
|
合計
|
|
7,341,545
|
|
7,814,039
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
46,144
|
|
56,020
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
|
43
|
|
56
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
37,922
|
|
66,117
|
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当期売上原価
|
|
7,257,434
|
|
7,691,845
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注費
|
26,573
|
49,372
|
地代家賃
|
38,026
|
35,167
|
OA関連費
|
92,057
|
93,358
|
その他手数料
|
167,335
|
152,502
|
減価償却費
|
73,339
|
46,517
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
広告宣伝費
|
37,245
|
66,974
|
その他
|
676
|
△857
|
計
|
37,922
|
66,117
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。