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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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業務受託手数料 |
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助成金収入 |
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償却債権取立益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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社債利息 |
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株式交付費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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支払手数料 |
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為替差損 |
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|
その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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子会社株式評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ商品売上原価 |
|
|
|
|
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|
商品期首たな卸高 |
|
253,461 |
|
345,975 |
|
|
当期商品仕入高 |
|
2,895,628 |
|
690,463 |
|
|
合計 |
|
3,149,090 |
|
1,036,439 |
|
|
商品他勘定振替高 |
※1 |
986,650 |
|
215,412 |
|
|
会社分割による減少高 |
|
― |
|
339,772 |
|
|
商品期末たな卸高 |
|
345,975 |
|
― |
|
|
商品売上原価 |
|
1,816,463 |
49.6 |
481,254 |
51.3 |
|
Ⅱ製品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
製品期首たな卸高 |
|
29,416 |
|
22,467 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
1,874,583 |
|
463,833 |
|
|
合計 |
|
1,904,000 |
|
486,300 |
|
|
製品他勘定振替高 |
※2 |
35,810 |
|
6,928 |
|
|
会社分割による減少高 |
|
― |
|
22,719 |
|
|
製品期末たな卸高 |
|
22,467 |
|
― |
|
|
製品売上原価 |
|
1,845,722 |
50.4 |
456,652 |
48.7 |
|
売上原価 |
|
3,662,185 |
100.0 |
937,907 |
100.0 |
(注)※1.商品他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
賃貸用資産 |
986,650 |
215,412 |
※2.製品他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
販売促進費 |
35,810 |
6,928 |
【製造原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ材料費 |
|
1,096,669 |
58.2 |
268,744 |
58.0 |
|
Ⅱ労務費 |
|
320,056 |
17.0 |
73,035 |
15.7 |
|
Ⅲ経費 |
※1 |
466,728 |
24.8 |
121,930 |
26.3 |
|
当期総製造費用 |
|
1,883,454 |
100.0 |
463,710 |
100.0 |
|
期首半製品たな卸高 |
|
― |
|
8,870 |
|
|
合計 |
|
1,883,454 |
|
472,581 |
|
|
会社分割による減少高 |
|
― |
|
8,748 |
|
|
期末半製品たな卸高 |
|
8,870 |
|
― |
|
|
当期製品製造原価 |
|
1,874,583 |
|
463,833 |
|
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
減価償却費 |
165,376 |
47,473 |
|
賃借料 |
39,769 |
9,386 |
|
消耗品費 |
103,270 |
20,909 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。