②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
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売上高
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14,432,951
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13,154,912
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売上原価
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4,110,174
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3,831,389
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売上総利益
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10,322,776
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9,323,523
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販売費及び一般管理費
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8,083,548
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7,649,403
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営業利益
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2,239,227
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1,674,120
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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476
|
214
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有価証券利息
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1,015
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1,027
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その他
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165,290
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127,983
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営業外収益合計
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166,782
|
129,225
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営業外費用
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支払利息
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5,855
|
5,275
|
|
その他
|
19,304
|
24,563
|
|
営業外費用合計
|
25,160
|
29,838
|
経常利益
|
2,380,849
|
1,773,507
|
特別損失
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|
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減損損失
|
-
|
13,880
|
|
特別損失合計
|
-
|
13,880
|
税引前当期純利益
|
2,380,849
|
1,759,626
|
法人税、住民税及び事業税
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723,287
|
497,393
|
法人税等調整額
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77,096
|
110,215
|
法人税等合計
|
800,383
|
607,608
|
当期純利益
|
1,580,466
|
1,152,017
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【施工売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
|
当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
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区分
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ.材料費
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1.原材料及び半製品期首 たな卸高
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171,992
|
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167,941
|
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|
2.半製品振替高
|
※1
|
306,816
|
|
|
290,551
|
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3.当期材料仕入高
|
|
1,441,607
|
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1,316,555
|
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合 計
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1,920,416
|
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|
1,775,049
|
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4.原材料及び半製品期末 たな卸高
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|
167,941
|
|
|
193,385
|
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5.他勘定振替高
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※2
|
22,801
|
1,729,672
|
42.3
|
21,718
|
1,559,946
|
40.9
|
Ⅱ.労務費
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|
1,432,331
|
35.0
|
|
1,391,814
|
36.5
|
Ⅲ.経費
|
※3
|
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928,229
|
22.7
|
|
859,648
|
22.6
|
施工売上原価
|
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|
4,090,233
|
100.0
|
|
3,811,408
|
100.0
|
(注) ※1.半製品振替高は、施工用の材料として使用される半製品の施工売上原価への振替額であります。
(半製品製造原価明細書参照)
※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
その他売上原価
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19,941
|
19,980
|
工事消耗品費
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2,564
|
1,494
|
その他
|
295
|
243
|
※3.経費の主な内容は次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
工事消耗品費
|
219,583
|
202,171
|
賃借料
|
170,156
|
175,604
|
旅費交通費
|
167,498
|
141,532
|
【半製品製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
|
当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
|
区分
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ.材料費
|
|
|
|
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|
1.原材料期首たな卸高
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|
5,166
|
|
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6,200
|
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2.当期材料仕入高
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|
278,858
|
|
|
262,321
|
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合 計
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|
284,025
|
|
|
268,521
|
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3.原材料期末たな卸高
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|
6,200
|
277,825
|
90.6
|
8,323
|
260,197
|
89.6
|
Ⅱ.労務費
|
|
|
24,967
|
8.1
|
|
25,100
|
8.6
|
Ⅲ.経費
|
|
|
4,023
|
1.3
|
|
5,253
|
1.8
|
施工売上原価振替高
|
|
|
306,816
|
100.0
|
|
290,551
|
100.0
|
(注) 施工売上原価振替高は、施工用の材料として使用される半製品の施工売上原価への振替額であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は総合原価計算による実際原価計算であります。