② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

1,535,362

1,593,782

 

売上高合計

1,535,362

1,593,782

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

31,037

3,570

 

当期製品製造原価

 802,555

 831,857

 

合計

833,593

835,428

 

製品期末たな卸高

3,570

 

製品売上原価

830,023

835,428

売上総利益

705,339

758,354

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃及び荷造費

19,369

20,302

 

貸倒引当金繰入額

635

 

役員報酬

70,410

94,336

 

給料及び手当

154,548

147,147

 

賞与

55,810

57,721

 

賞与引当金繰入額

19,349

18,534

 

退職給付費用

4,971

5,009

 

役員退職慰労引当金繰入額

5,706

6,600

 

法定福利費

39,257

42,115

 

旅費及び交通費

28,529

27,958

 

支払手数料

28,357

28,007

 

減価償却費

4,572

2,852

 

その他

69,400

71,038

 

販売費及び一般管理費合計

 500,917

 521,625

営業利益

204,422

236,728

営業外収益

 

 

 

受取利息

285

305

 

受取配当金

80

80

 

作業くず売却益

1,358

882

 

為替差益

1,470

 

雑収入

1,322

1,456

 

営業外収益合計

4,517

2,724

営業外費用

 

 

 

売上債権売却損

779

881

 

売上割引

3,531

4,123

 

雑損失

24

437

 

営業外費用合計

4,335

5,442

経常利益

204,604

234,010

税引前当期純利益

204,604

234,010

法人税、住民税及び事業税

69,918

81,237

法人税等調整額

6,761

5,715

法人税等合計

76,679

86,952

当期純利益

127,925

147,058

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

273,407

34.2

299,053

35.4

Ⅱ  労務費

 

274,822

34.3

300,139

35.5

Ⅲ  経費

251,632

31.5

245,294

29.1

    当期総製造費用

 

799,862

100.0

844,487

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

48,969

 

46,276

 

合計

 

848,832

 

890,763

 

    期末仕掛品たな卸高

 

46,276

 

58,905

 

    当期製品製造原価

 

802,555

 

831,857

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

140,320

148,082

業務委託費

7,490

5,544

動力費

17,624

17,651

リース料

7,098

1,956

減価償却費

30,256

34,585

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は個別原価計算により、一部予定原価による製品原価の計算を行なっております。

なお、実際原価と予定原価の原価差額が生じますが、当該原価差額が僅少である場合を除き原価差額の調整を行ない売上原価及びたな卸資産に配賦しております。