② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

1,593,782

1,701,960

 

売上高合計

1,593,782

1,701,960

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

3,570

 

当期製品製造原価

 831,857

 899,867

 

合計

835,428

899,867

 

製品期末たな卸高

2,363

 

製品売上原価

835,428

897,504

売上総利益

758,354

804,456

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃及び荷造費

20,302

21,516

 

役員報酬

94,336

98,723

 

給料及び手当

147,147

153,884

 

賞与

57,721

63,560

 

賞与引当金繰入額

18,534

18,488

 

退職給付費用

5,009

5,163

 

役員退職慰労引当金繰入額

6,600

6,575

 

法定福利費

42,115

44,529

 

旅費及び交通費

27,958

31,044

 

支払手数料

28,007

28,739

 

減価償却費

2,852

4,154

 

その他

71,038

71,388

 

販売費及び一般管理費合計

 521,625

 547,766

営業利益

236,728

256,689

営業外収益

 

 

 

受取利息

305

319

 

受取配当金

80

80

 

作業くず売却益

882

1,514

 

雑収入

1,456

1,131

 

営業外収益合計

2,724

3,045

営業外費用

 

 

 

売上債権売却損

881

1,025

 

売上割引

4,123

4,109

 

固定資産除却損

437

2,125

 

雑損失

640

 

営業外費用合計

5,442

7,900

経常利益

234,010

251,833

税引前当期純利益

234,010

251,833

法人税、住民税及び事業税

81,237

76,368

法人税等調整額

5,715

5,913

法人税等合計

86,952

82,282

当期純利益

147,058

169,550

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

当事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

299,053

35.4

296,230

32.9

Ⅱ  労務費

 

300,139

35.5

314,491

35.0

Ⅲ  経費

245,294

29.1

288,537

32.1

    当期総製造費用

 

844,487

100.0

899,259

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

46,276

 

58,905

 

合計

 

890,763

 

958,165

 

    期末仕掛品たな卸高

 

58,905

 

58,297

 

    当期製品製造原価

 

831,857

 

899,867

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

148,082

153,726

業務委託費

5,544

31,286

動力費

17,651

15,914

修繕費

6,025

20,226

減価償却費

34,585

34,474

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は個別原価計算により、一部予定原価による製品原価の計算を行っております。

なお、実際原価と予定原価の原価差額が生じますが、当該原価差額が僅少である場合を除き原価差額の調整を行い売上原価及びたな卸資産に配賦しております。