② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

1,701,960

1,746,427

 

売上高合計

1,701,960

1,746,427

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

2,363

 

当期製品製造原価

 899,867

 921,269

 

合計

899,867

923,632

 

製品期末たな卸高

2,363

848

 

製品売上原価

897,504

922,784

売上総利益

804,456

823,643

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃及び荷造費

21,516

24,588

 

役員報酬

98,723

93,034

 

給料及び手当

153,884

158,854

 

賞与

63,560

60,168

 

賞与引当金繰入額

18,488

18,049

 

退職給付費用

5,163

5,152

 

役員退職慰労引当金繰入額

6,575

5,937

 

法定福利費

44,529

42,907

 

旅費及び交通費

31,044

29,834

 

支払手数料

28,739

29,849

 

減価償却費

4,154

5,352

 

その他

71,388

67,736

 

販売費及び一般管理費合計

 547,766

 541,465

営業利益

256,689

282,178

営業外収益

 

 

 

受取利息

319

294

 

受取配当金

80

80

 

助成金収入

1,018

 

作業くず売却益

1,514

1,333

 

雑収入

1,131

1,778

 

営業外収益合計

3,045

4,504

営業外費用

 

 

 

売上債権売却損

1,025

1,401

 

売上割引

4,109

2,402

 

固定資産除却損

2,125

2,175

 

雑損失

640

721

 

営業外費用合計

7,900

6,701

経常利益

251,833

279,981

税引前当期純利益

251,833

279,981

法人税、住民税及び事業税

76,368

90,944

法人税等調整額

5,913

3,024

法人税等合計

82,282

87,920

当期純利益

169,550

192,060

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

296,230

32.9

310,389

34.0

Ⅱ  労務費

 

314,491

35.0

329,856

36.1

Ⅲ  経費

288,537

32.1

 272,943

29.9

    当期総製造費用

 

899,259

100.0

913,188

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

58,905

 

58,297

 

合計

 

958,165

 

971,485

 

    期末仕掛品たな卸高

 

58,297

 

50,216

 

    当期製品製造原価

 

899,867

 

921,269

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

153,726

148,601

業務委託費

31,286

3,405

動力費

15,914

18,908

修繕費

20,226

10,884

減価償却費

34,474

52,278

雑費

21,364

23,457

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は個別原価計算により、一部予定原価による製品原価の計算を行っております。

なお、実際原価と予定原価の原価差額が生じますが、当該原価差額が僅少である場合を除き原価差額の調整を行い売上原価及びたな卸資産に配賦しております。