1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,335,186
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1,462,733
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受取手形
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12,483
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19,075
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売掛金
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334,988
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325,893
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商品及び製品
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848
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3,274
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仕掛品
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50,216
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44,216
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原材料及び貯蔵品
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72,814
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72,193
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その他
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1,622
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1,361
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貸倒引当金
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△2,771
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△2,757
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流動資産合計
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1,805,389
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1,925,991
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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233,954
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235,434
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減価償却累計額
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△178,134
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△181,788
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建物(純額)
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55,819
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53,646
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構築物
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8,057
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9,657
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減価償却累計額
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△6,225
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△6,593
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構築物(純額)
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1,832
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3,064
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機械及び装置
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385,702
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433,327
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減価償却累計額
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△300,101
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△325,525
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機械及び装置(純額)
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85,601
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107,802
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車両運搬具
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14,482
|
14,482
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減価償却累計額
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△7,864
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△10,686
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車両運搬具(純額)
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6,618
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3,796
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工具、器具及び備品
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614,766
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634,585
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減価償却累計額
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△591,779
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△625,108
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工具、器具及び備品(純額)
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22,987
|
9,477
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土地
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366,082
|
366,082
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建設仮勘定
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600
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-
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有形固定資産合計
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539,541
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543,869
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無形固定資産
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ソフトウエア
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8,129
|
5,549
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|
その他
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614
|
614
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無形固定資産合計
|
8,743
|
6,163
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|
投資その他の資産
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出資金
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2,015
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2,015
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長期前払費用
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856
|
882
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繰延税金資産
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66,939
|
68,758
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|
その他
|
3,142
|
3,153
|
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|
投資その他の資産合計
|
72,953
|
74,809
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|
固定資産合計
|
621,238
|
624,842
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|
資産合計
|
2,426,627
|
2,550,833
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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41,245
|
33,683
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未払金
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46,202
|
41,236
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未払費用
|
17,854
|
16,924
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未払法人税等
|
58,067
|
47,735
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未払消費税等
|
14,837
|
13,831
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前受金
|
3,263
|
7,475
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預り金
|
30,094
|
31,802
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製品保証引当金
|
6,636
|
5,982
|
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賞与引当金
|
38,240
|
38,240
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|
その他
|
-
|
852
|
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流動負債合計
|
256,441
|
237,763
|
|
固定負債
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退職給付引当金
|
79,322
|
83,181
|
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役員退職慰労引当金
|
89,741
|
95,910
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|
固定負債合計
|
169,063
|
179,091
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負債合計
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425,505
|
416,855
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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130,583
|
130,583
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資本剰余金
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資本準備金
|
90,583
|
90,583
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その他資本剰余金
|
31,997
|
31,997
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資本剰余金合計
|
122,580
|
122,580
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
10,000
|
10,000
|
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その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
1,420,000
|
1,550,000
|
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繰越利益剰余金
|
318,083
|
320,939
|
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利益剰余金合計
|
1,748,083
|
1,880,939
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自己株式
|
△125
|
△125
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株主資本合計
|
2,001,122
|
2,133,978
|
|
純資産合計
|
2,001,122
|
2,133,978
|
負債純資産合計
|
2,426,627
|
2,550,833
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