② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

1,746,427

1,759,698

 

売上高合計

1,746,427

1,759,698

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

2,363

848

 

当期製品製造原価

 921,269

 980,235

 

合計

923,632

981,083

 

製品期末たな卸高

848

3,274

 

製品売上原価

922,784

977,809

売上総利益

823,643

781,888

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃及び荷造費

24,588

25,155

 

役員報酬

93,034

90,613

 

給料及び手当

158,854

146,581

 

賞与

60,168

56,581

 

賞与引当金繰入額

18,049

17,514

 

退職給付費用

5,152

5,613

 

役員退職慰労引当金繰入額

5,937

6,471

 

法定福利費

42,907

39,090

 

旅費及び交通費

29,834

29,062

 

支払手数料

29,849

27,852

 

減価償却費

5,352

6,159

 

その他

67,736

67,899

 

販売費及び一般管理費合計

 541,465

 518,597

営業利益

282,178

263,291

営業外収益

 

 

 

受取利息

294

275

 

受取配当金

80

80

 

助成金収入

1,018

 

違約金収入

1,734

 

補助金収入

10,000

 

作業くず売却益

1,333

2,329

 

雑収入

1,778

1,835

 

営業外収益合計

4,504

16,254

営業外費用

 

 

 

売上債権売却損

1,401

1,219

 

売上割引

2,402

2,052

 

固定資産除却損

2,175

419

 

雑損失

721

97

 

営業外費用合計

6,701

3,789

経常利益

279,981

275,756

税引前当期純利益

279,981

275,756

法人税、住民税及び事業税

90,944

88,517

法人税等調整額

3,024

1,818

法人税等合計

87,920

86,698

当期純利益

192,060

189,057

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

当事業年度

(自  平成30年4月1日

至  平成31年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

310,389

34.0

337,298

34.6

Ⅱ  労務費

 

329,856

36.1

326,820

33.5

Ⅲ  経費

272,943

29.9

310,116

31.8

    当期総製造費用

 

913,188

100.0

974,235

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

58,297

 

50,216

 

合計

 

971,485

 

1,024,452

 

    期末仕掛品たな卸高

 

50,216

 

44,216

 

    当期製品製造原価

 

921,269

 

980,235

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

148,601

155,519

動力費

18,908

 21,889

修繕費

10,884

 23,724

減価償却費

52,278

 63,010

雑費

23,457

31,121

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は個別原価計算により、一部予定原価による製品原価の計算を行っております。

なお、実際原価と予定原価の原価差額が生じますが、当該原価差額が僅少である場合を除き原価差額の調整を行い売上原価及びたな卸資産に配賦しております。