② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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1,746,427
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1,759,698
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売上高合計
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1,746,427
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1,759,698
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売上原価
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製品期首たな卸高
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2,363
|
848
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当期製品製造原価
|
921,269
|
980,235
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合計
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923,632
|
981,083
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製品期末たな卸高
|
848
|
3,274
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製品売上原価
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922,784
|
977,809
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売上総利益
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823,643
|
781,888
|
販売費及び一般管理費
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運賃及び荷造費
|
24,588
|
25,155
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役員報酬
|
93,034
|
90,613
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給料及び手当
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158,854
|
146,581
|
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賞与
|
60,168
|
56,581
|
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賞与引当金繰入額
|
18,049
|
17,514
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退職給付費用
|
5,152
|
5,613
|
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役員退職慰労引当金繰入額
|
5,937
|
6,471
|
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法定福利費
|
42,907
|
39,090
|
|
旅費及び交通費
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29,834
|
29,062
|
|
支払手数料
|
29,849
|
27,852
|
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減価償却費
|
5,352
|
6,159
|
|
その他
|
67,736
|
67,899
|
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販売費及び一般管理費合計
|
541,465
|
518,597
|
営業利益
|
282,178
|
263,291
|
営業外収益
|
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受取利息
|
294
|
275
|
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受取配当金
|
80
|
80
|
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助成金収入
|
1,018
|
-
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|
違約金収入
|
-
|
1,734
|
|
補助金収入
|
-
|
10,000
|
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作業くず売却益
|
1,333
|
2,329
|
|
雑収入
|
1,778
|
1,835
|
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営業外収益合計
|
4,504
|
16,254
|
営業外費用
|
|
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売上債権売却損
|
1,401
|
1,219
|
|
売上割引
|
2,402
|
2,052
|
|
固定資産除却損
|
2,175
|
419
|
|
雑損失
|
721
|
97
|
|
営業外費用合計
|
6,701
|
3,789
|
経常利益
|
279,981
|
275,756
|
税引前当期純利益
|
279,981
|
275,756
|
法人税、住民税及び事業税
|
90,944
|
88,517
|
法人税等調整額
|
△3,024
|
△1,818
|
法人税等合計
|
87,920
|
86,698
|
当期純利益
|
192,060
|
189,057
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
310,389
|
34.0
|
337,298
|
34.6
|
Ⅱ 労務費
|
|
329,856
|
36.1
|
326,820
|
33.5
|
Ⅲ 経費
|
※
|
272,943
|
29.9
|
310,116
|
31.8
|
当期総製造費用
|
|
913,188
|
100.0
|
974,235
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
58,297
|
|
50,216
|
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合計
|
|
971,485
|
|
1,024,452
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
50,216
|
|
44,216
|
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当期製品製造原価
|
|
921,269
|
|
980,235
|
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(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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外注加工費
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148,601
|
155,519
|
動力費
|
18,908
|
21,889
|
修繕費
|
10,884
|
23,724
|
減価償却費
|
52,278
|
63,010
|
雑費
|
23,457
|
31,121
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算の方法は個別原価計算により、一部予定原価による製品原価の計算を行っております。
なお、実際原価と予定原価の原価差額が生じますが、当該原価差額が僅少である場合を除き原価差額の調整を行い売上原価及びたな卸資産に配賦しております。