2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年11月30日)
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当事業年度 (平成30年11月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,481
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15,340
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売掛金
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3,132
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4,149
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商品
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15,217
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22,322
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仕掛品
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57
|
91
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貯蔵品
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126
|
241
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前渡金
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404
|
1,449
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前払費用
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287
|
547
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繰延税金資産
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208
|
233
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|
その他
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395
|
1,162
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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26,310
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45,536
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,801
|
6,886
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構築物
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794
|
1,271
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機械及び装置
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379
|
807
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車両運搬具
|
342
|
807
|
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工具、器具及び備品
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289
|
481
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リース資産
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114
|
189
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建設仮勘定
|
918
|
668
|
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|
有形固定資産合計
|
6,639
|
11,111
|
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|
無形固定資産
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借地権
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90
|
87
|
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ソフトウエア
|
611
|
639
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
13
|
140
|
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|
|
その他
|
1
|
34
|
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|
無形固定資産合計
|
717
|
901
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
97
|
92
|
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関係会社株式
|
108
|
319
|
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|
出資金
|
1
|
1
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|
長期貸付金
|
117
|
426
|
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|
長期前払費用
|
17
|
12
|
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|
前払年金費用
|
251
|
274
|
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|
繰延税金資産
|
65
|
169
|
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|
差入保証金
|
1,080
|
1,791
|
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|
投資不動産
|
11
|
9
|
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|
|
その他
|
61
|
62
|
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|
貸倒引当金
|
△71
|
-
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|
投資その他の資産合計
|
1,740
|
3,160
|
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|
固定資産合計
|
9,097
|
15,173
|
|
資産合計
|
35,407
|
60,710
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年11月30日)
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当事業年度 (平成30年11月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
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|
買掛金
|
2,344
|
3,876
|
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短期借入金
|
4,813
|
7,538
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,282
|
2,509
|
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|
リース債務
|
28
|
44
|
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|
未払金
|
808
|
1,196
|
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|
未払費用
|
689
|
1,000
|
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|
未払法人税等
|
852
|
773
|
|
|
前受金
|
1,025
|
1,167
|
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|
預り金
|
325
|
478
|
|
|
前受収益
|
1
|
2
|
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|
資産除去債務
|
4
|
4
|
|
|
その他
|
21
|
100
|
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|
流動負債合計
|
12,197
|
18,691
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
長期借入金
|
6,625
|
22,195
|
|
|
リース債務
|
105
|
182
|
|
|
資産除去債務
|
468
|
594
|
|
|
その他
|
51
|
37
|
|
|
固定負債合計
|
8,251
|
24,010
|
|
負債合計
|
20,448
|
42,701
|
純資産の部
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
3,069
|
3,144
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
3,101
|
3,177
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
2,374
|
2,374
|
|
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|
資本剰余金合計
|
5,476
|
5,551
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
6,407
|
9,307
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
6,407
|
9,307
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
14,952
|
18,004
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
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|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
4
|
3
|
|
純資産合計
|
14,958
|
18,008
|
負債純資産合計
|
35,407
|
60,710
|