2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2016年3月31日)

当事業年度

(2017年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

21,857

73,215

関係会社未収入金

7,085

9,642

関係会社短期貸付金

10,437

77,820

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,176

112

繰延税金資産

90

129

未収還付法人税等

2,515

3,118

その他

139

520

流動資産合計

43,301

164,558

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

118

155

機械及び装置

49

車両運搬具

6

工具器具及び備品

31

43

土地

906

1,747

建設仮勘定

29

2

減価償却累計額

21

54

有形固定資産合計

1,064

1,950

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

12

48

その他

0

無形固定資産合計

12

48

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

499,524

499,948

関係会社出資金

678

1,250

関係会社長期貸付金

885

2,169

その他

127

127

投資その他の資産合計

501,216

503,496

固定資産合計

502,293

505,495

繰延資産

 

 

社債発行費

45

34

繰延資産合計

45

34

資産合計

545,640

670,089

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2016年3月31日)

当事業年度

(2017年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

短期借入金

1,000

1,000

関係会社短期借入金

12,148

未払金

421

448

関係会社預り金

50,000

未払法人税等

174

281

賞与引当金

23

55

その他

73

295

流動負債合計

13,840

52,079

固定負債

 

 

転換社債型新株予約権付社債

29,473

29,599

長期借入金

82,000

繰延税金負債

143

98

退職給付引当金

6

49

資産除去債務

30

30

その他

1

2

固定負債合計

29,656

111,780

負債合計

43,496

163,860

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

2,500

2,500

その他資本剰余金

485,893

485,893

資本剰余金合計

488,393

488,393

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

15,161

19,247

利益剰余金合計

15,161

19,247

自己株式

12,190

12,192

株主資本合計

501,364

505,448

新株予約権

780

780

純資産合計

502,144

506,228

負債純資産合計

545,640

670,089

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2015年4月1日 

 至 2016年3月31日)

当事業年度

(自 2016年4月1日 

 至 2017年3月31日)

営業収益

 

 

関係会社受取配当金

※1 12,995

※1 17,546

経営指導料

※1 1,726

※1 2,674

不動産賃貸収入

14

37

その他

23

営業収益合計

14,737

20,283

営業原価

 

 

不動産賃貸原価

8

19

営業総利益

14,728

20,263

営業費用

 

 

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,622

※1,※2 2,729

営業利益

13,106

17,533

営業外収益

※1 56

※1 982

営業外費用

※1 223

※1 1,245

経常利益

12,938

17,270

特別損失

8

税引前当期純利益

12,930

17,270

法人税、住民税及び事業税

64

3

法人税等調整額

120

84

法人税等合計

184

81

当期純利益

12,745

17,352

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

10,000

2,500

485,893

488,393

13,603

13,603

32

511,963

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

11,187

11,187

 

11,187

当期純利益

 

 

 

 

12,745

12,745

 

12,745

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

12,157

12,157

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,557

1,557

12,157

10,599

当期末残高

10,000

2,500

485,893

488,393

15,161

15,161

12,190

501,364

 

 

(単位:百万円)

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

511,963

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

11,187

当期純利益

 

12,745

自己株式の取得

 

12,157

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

780

780

当期変動額合計

780

9,819

当期末残高

780

502,144

 

当事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

10,000

2,500

485,893

488,393

15,161

15,161

12,190

501,364

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

13,265

13,265

 

13,265

当期純利益

 

 

 

 

17,352

17,352

 

17,352

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

2

2

当期変動額合計

4,086

4,086

2

4,083

当期末残高

10,000

2,500

485,893

488,393

19,247

19,247

12,192

505,448

 

 

(単位:百万円)

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

780

502,144

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

13,265

当期純利益

 

17,352

自己株式の取得

 

2

当期変動額合計

4,083

当期末残高

780

506,228

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備 定額法

上記以外の有形固定資産              定率法

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         3~15年

機械及び装置       8年

工具器具及び備品  3~20年

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

 

4.繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

 

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度から適用し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権、債務は以下のとおりであります。(区分表示したものを除く)

 

前事業年度

(2016年3月31日)

当事業年度

(2017年3月31日)

短期金銭債権

51百万円

109百万円

短期金銭債務

35百万円

3百万円

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自  2015年4月1日

至  2016年3月31日)

当事業年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

営業収益

14,722百万円

20,221百万円

営業費用

271百万円

119百万円

営業取引以外の取引による取引高

80百万円

1,047百万円

 

※2  販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度1%、当事業年度1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度99%、当事業年度99%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

 

 前事業年度

(自  2015年4月1日

    至  2016年3月31日)

 当事業年度

(自  2016年4月1日

    至  2017年3月31日)

租税公課

310百万円

460百万円

広告宣伝費

306百万円

955百万円

給料及び諸手当

199百万円

365百万円

業務代行料

169百万円

70百万円

賞与引当金繰入額

23百万円

55百万円

退職給付費用

3百万円

8百万円

減価償却費

9百万円

24百万円

 

(有価証券関係)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は499,948百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は499,524百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2016年3月31日)

 

当事業年度

(2017年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税

49百万円

 

89百万円

賞与引当金

7百万円

 

17百万円

未払金

13百万円

 

12百万円

繰延資産償却超過額

19百万円

 

8百万円

繰越欠損金

-百万円

 

30百万円

為替差損益

27百万円

 

1百万円

その他

2百万円

 

5百万円

繰延税金資産小計

119百万円

 

165百万円

評価性引当額

△1百万円

 

-百万円

繰延税金資産合計

117百万円

 

165百万円

繰延税金負債

 

 

 

新株予約権

△161百万円

 

△125百万円

その他

△9百万円

 

△8百万円

繰延税金負債合計

△170百万円

 

△133百万円

繰延税金資産(負債)の純額

△53百万円

 

31百万円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

(2016年3月31日)

 

当事業年度

(2017年3月31日)

法定実効税率

33.06%

 

30.86%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.06%

 

0.03%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△33.23%

 

△31.35%

社債利息

1.52%

 

その他

0.02%

 

△0.01%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

1.43%

 

△0.47%

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

当期末

残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

118

37

22

155

30

機械及び装置

49

49

車両運搬具

6

2

6

2

工具器具及び備品

31

13

1

9

43

22

土地

906

842

1

1,747

建設仮勘定

29

2

29

2

1,085

951

31

33

2,005

54

無形固定資産

ソフトウエア

16

40

5

57

8

その他

0

0

0

0

16

41

5

57

8

(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

2.土地の当期増加額は、主に本社事務所の新設計画における用地取得によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

23

55

23

55

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。