2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

59,663

87,240

関係会社未収入金

1,983

1,325

関係会社短期貸付金

88,977

85,857

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,228

未収還付法人税等

9,600

8,591

その他

730

698

流動資産合計

160,954

184,940

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

2,535

2,473

構築物

19

19

機械及び装置

49

車両運搬具

6

7

工具器具及び備品

63

208

土地

1,941

3,089

建設仮勘定

631

減価償却累計額

198

236

有形固定資産合計

4,416

6,194

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

51

39

その他

0

0

無形固定資産合計

51

39

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

500,814

501,465

関係会社出資金

1,250

1,250

関係会社長期貸付金

121,103

119,214

その他

129

43

投資その他の資産合計

623,298

621,973

固定資産合計

627,767

628,208

繰延資産

 

 

社債発行費

12

1

繰延資産合計

12

1

資産合計

788,734

813,150

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

29,978

短期借入金

1,000

1,000

未払金

800

1,396

未払法人税等

327

366

賞与引当金

42

51

その他

308

383

流動負債合計

2,479

33,176

固定負債

 

 

転換社債型新株予約権付社債

29,851

長期借入金

192,000

192,000

繰延税金負債

46

6

退職給付引当金

72

91

資産除去債務

31

その他

602

768

固定負債合計

222,605

192,865

負債合計

225,084

226,042

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

2,500

2,500

その他資本剰余金

485,893

485,893

資本剰余金合計

488,393

488,393

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

76,672

100,131

利益剰余金合計

76,672

100,131

自己株式

12,195

12,197

株主資本合計

562,870

586,327

新株予約権

780

780

純資産合計

563,650

587,107

負債純資産合計

788,734

813,150

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2018年4月1日 

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日 

 至 2020年3月31日)

営業収益

 

 

関係会社受取配当金

※1 47,016

※1 42,073

経営指導料

※1 3,616

※1 4,166

不動産賃貸収入

66

※1 69

その他

40

※1 54

営業収益合計

50,740

46,363

営業原価

 

 

不動産賃貸原価

※1 33

※1 31

営業原価合計

33

31

営業総利益

50,707

46,332

営業費用

 

 

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,611

※1,※2 4,095

営業利益

47,095

42,236

営業外収益

※1 1,671

※1 1,137

営業外費用

※1 2,228

※1 2,057

経常利益

46,538

41,316

税引前当期純利益

46,538

41,316

法人税、住民税及び事業税

13

17

法人税等調整額

45

40

法人税等合計

31

22

当期純利益

46,570

41,338

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

10,000

2,500

485,893

488,393

47,693

47,693

12,194

533,892

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

17,591

17,591

 

17,591

当期純利益

 

 

 

 

46,570

46,570

 

46,570

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

1

1

当期変動額合計

28,979

28,979

1

28,977

当期末残高

10,000

2,500

485,893

488,393

76,672

76,672

12,195

562,870

 

 

(単位:百万円)

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

780

534,672

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

17,591

当期純利益

 

46,570

自己株式の取得

 

1

当期変動額合計

28,977

当期末残高

780

563,650

 

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本

合計

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

 

繰越利益

剰余金

当期首残高

10,000

2,500

485,893

488,393

76,672

76,672

12,195

562,870

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

17,879

17,879

 

17,879

当期純利益

 

 

 

 

41,338

41,338

 

41,338

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

1

1

当期変動額合計

23,459

23,459

1

23,457

当期末残高

10,000

2,500

485,893

488,393

100,131

100,131

12,197

586,327

 

 

(単位:百万円)

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

780

563,650

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

17,879

当期純利益

 

41,338

自己株式の取得

 

1

当期変動額合計

23,457

当期末残高

780

587,107

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備 定額法

上記以外の有形固定資産              定率法

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         4~50年

機械及び装置       8年

工具器具及び備品   3~20年

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法を採用しております。

 

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

 

4.繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権、債務は以下のとおりであります。(区分表示したものを除く)

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

短期金銭債権

177百万円

647百万円

短期金銭債務

11百万円

70百万円

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

当事業年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

営業収益

50,633百万円

46,257百万円

営業費用

242百万円

244百万円

営業取引以外の取引による取引高

1,557百万円

1,106百万円

 

※2  販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度1%、当事業年度1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度99%、当事業年度99%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

 

 前事業年度

(自  2018年4月1日

    至  2019年3月31日)

 当事業年度

(自  2019年4月1日

    至  2020年3月31日)

租税公課

658百万円

747百万円

広告宣伝費

961百万円

1,113百万円

給料及び諸手当

538百万円

673百万円

業務代行料

109百万円

72百万円

賞与引当金繰入額

42百万円

51百万円

退職給付費用

17百万円

22百万円

減価償却費

90百万円

151百万円

 

(有価証券関係)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は501,465百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は500,814百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2019年3月31日)

 

当事業年度

(2020年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税

100百万円

 

108百万円

賞与引当金

13百万円

 

15百万円

未払金

10百万円

 

6百万円

繰延資産償却超過額

9百万円

 

8百万円

退職給付引当金

22百万円

 

27百万円

為替差損益

30百万円

 

158百万円

繰越欠損金

134百万円

 

150百万円

その他

10百万円

 

1百万円

繰延税金資産小計

330百万円

 

476百万円

評価性引当額

△330百万円

 

△476百万円

繰延税金資産合計

-百万円

 

-百万円

繰延税金負債

 

 

 

新株予約権

△45百万円

 

△6百万円

その他

△1百万円

 

-百万円

繰延税金負債合計

△46百万円

 

△6百万円

繰延税金資産(負債)の純額

△46百万円

 

△6百万円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

(2019年3月31日)

 

当事業年度

(2020年3月31日)

法定実効税率

30.62%

 

30.62%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.13%

 

0.04%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△30.94%

 

△31.18%

評価性引当額

0.09

 

0.43%

その他

0.03%

 

0.03%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

0.07

 

△0.06%

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

当期末

残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

2,535

20

82

97

2,473

150

構築物

19

0

1

19

1

機械及び装置

49

49

1

車両運搬具

6

1

1

7

5

工具器具及び備品

63

161

17

54

208

79

土地

1,941

1,148

3,089

建設仮勘定

631

631

4,615

1,964

148

154

6,430

236

無形固定資産

ソフトウエア

87

9

20

13

76

36

その他

0

0

0

0

87

9

20

13

76

36

(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

42

51

42

51

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。