1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年11月30日)
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当事業年度 (平成30年11月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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715
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967
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売掛金
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205
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227
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商品
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5
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5
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原材料及び貯蔵品
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72
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68
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前払費用
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172
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84
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繰延税金資産
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86
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92
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その他
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5
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5
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流動資産合計
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1,263
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1,451
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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15,366
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15,742
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減価償却累計額
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△5,698
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△6,390
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建物(純額)
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9,667
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9,351
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構築物
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786
|
805
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減価償却累計額
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△539
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△587
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構築物(純額)
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246
|
218
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車両運搬具
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41
|
40
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減価償却累計額
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△35
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△36
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車両運搬具(純額)
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6
|
3
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工具、器具及び備品
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2,133
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2,321
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減価償却累計額
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△1,486
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△1,725
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工具、器具及び備品(純額)
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646
|
595
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土地
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4,089
|
4,327
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リース資産
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9,050
|
8,986
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減価償却累計額
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△980
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△1,347
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リース資産(純額)
|
8,069
|
7,639
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建設仮勘定
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51
|
29
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信託不動産
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3,581
|
3,581
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減価償却累計額
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△864
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△953
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信託不動産(純額)
|
2,717
|
2,628
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|
有形固定資産合計
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25,495
|
24,793
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
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102
|
70
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|
その他
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34
|
30
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無形固定資産合計
|
137
|
101
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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10
|
9
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|
出資金
|
0
|
0
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|
長期貸付金
|
223
|
209
|
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|
長期前払費用
|
37
|
35
|
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|
繰延税金資産
|
11
|
141
|
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|
敷金及び保証金
|
551
|
551
|
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|
投資その他の資産合計
|
834
|
946
|
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|
固定資産合計
|
26,467
|
25,841
|
|
資産合計
|
27,730
|
27,293
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年11月30日)
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当事業年度 (平成30年11月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
173
|
157
|
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短期借入金
|
1,400
|
1,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
661
|
1,168
|
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リース債務
|
206
|
217
|
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|
未払金
|
542
|
268
|
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|
未払費用
|
355
|
374
|
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|
未払法人税等
|
654
|
678
|
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|
未払消費税等
|
389
|
124
|
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|
前受金
|
166
|
209
|
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|
預り金
|
4
|
7
|
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|
前受収益
|
11
|
10
|
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|
ポイント引当金
|
81
|
87
|
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|
流動負債合計
|
4,646
|
4,305
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
5,822
|
4,354
|
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|
リース債務
|
8,302
|
8,084
|
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|
退職給付引当金
|
38
|
44
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
36
|
38
|
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|
資産除去債務
|
136
|
138
|
|
|
その他
|
25
|
25
|
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|
固定負債合計
|
14,362
|
12,686
|
|
負債合計
|
19,009
|
16,992
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
1,299
|
1,299
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
500
|
500
|
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|
資本剰余金合計
|
500
|
500
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
93
|
93
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
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|
別途積立金
|
3
|
3
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
6,819
|
8,400
|
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|
利益剰余金合計
|
6,916
|
8,496
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
8,716
|
10,297
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
4
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
5
|
4
|
|
純資産合計
|
8,721
|
10,301
|
負債純資産合計
|
27,730
|
27,293
|