1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年11月30日)
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当事業年度 (令和4年11月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,222
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1,454
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売掛金
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304
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360
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商品
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5
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5
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原材料及び貯蔵品
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59
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60
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前払費用
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95
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98
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その他
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4
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3
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流動資産合計
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1,692
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1,983
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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20,834
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21,439
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減価償却累計額
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△9,513
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△10,220
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建物(純額)
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11,321
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11,219
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構築物
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926
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952
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減価償却累計額
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△733
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△773
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構築物(純額)
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193
|
179
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車両運搬具
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40
|
39
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減価償却累計額
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△39
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△35
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車両運搬具(純額)
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0
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4
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工具、器具及び備品
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2,601
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2,645
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減価償却累計額
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△2,229
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△2,358
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工具、器具及び備品(純額)
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371
|
287
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土地
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5,294
|
5,378
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リース資産
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10,015
|
10,015
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減価償却累計額
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△2,474
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△2,867
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リース資産(純額)
|
7,541
|
7,148
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建設仮勘定
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68
|
23
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有形固定資産合計
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24,791
|
24,239
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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31
|
82
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|
その他
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24
|
20
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無形固定資産合計
|
55
|
102
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4
|
4
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出資金
|
0
|
0
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|
長期貸付金
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164
|
149
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|
長期前払費用
|
26
|
24
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繰延税金資産
|
337
|
353
|
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|
敷金及び保証金
|
628
|
628
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|
投資その他の資産合計
|
1,161
|
1,160
|
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|
固定資産合計
|
26,008
|
25,502
|
|
資産合計
|
27,701
|
27,486
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和3年11月30日)
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当事業年度 (令和4年11月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
137
|
166
|
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短期借入金
|
2,120
|
120
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
583
|
583
|
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リース債務
|
272
|
287
|
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|
未払金
|
339
|
346
|
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|
未払費用
|
385
|
401
|
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|
未払法人税等
|
257
|
931
|
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|
未払消費税等
|
10
|
451
|
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前受金
|
268
|
―
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|
契約負債
|
―
|
285
|
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|
預り金
|
22
|
24
|
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|
前受収益
|
11
|
11
|
|
|
その他
|
―
|
8
|
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流動負債合計
|
4,408
|
3,618
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
2,603
|
2,020
|
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リース債務
|
8,664
|
8,376
|
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|
退職給付引当金
|
59
|
66
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
44
|
49
|
|
|
資産除去債務
|
204
|
206
|
|
|
その他
|
26
|
26
|
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|
固定負債合計
|
11,602
|
10,745
|
|
負債合計
|
16,011
|
14,363
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,299
|
1,299
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
500
|
500
|
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|
資本剰余金合計
|
500
|
500
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
93
|
93
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
3
|
3
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,792
|
11,224
|
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|
利益剰余金合計
|
9,889
|
11,321
|
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自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
11,689
|
13,121
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
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評価・換算差額等合計
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
11,689
|
13,122
|
負債純資産合計
|
27,701
|
27,486
|