② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

588,631

1,012,412

売上原価

138,585

262,036

売上総利益

450,046

750,376

販売費及び一般管理費

※1 1,943,753

※1 2,028,290

営業損失(△)

1,493,707

1,277,914

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,814

32,828

 

助成金収入

636,911

398,558

 

受託研究事業収入

133,520

235,330

 

その他

44,712

47,235

 

営業外収益合計

817,959

713,953

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,360

2,576

 

社債利息

14,503

43,509

 

株式交付費

99,409

 

固定資産圧縮損

82,463

72,517

 

その他

10,256

2,662

 

営業外費用合計

210,992

121,266

経常損失(△)

886,741

685,226

税引前当期純損失(△)

886,741

685,226

法人税、住民税及び事業税

6,759

6,086

法人税等調整額

2,968

2,307

法人税等合計

3,791

3,778

当期純損失(△)

890,532

689,004

 

 

 

 

  【製造原価明細書】
 

 

 

前事業年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当事業年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

247,293

81.3

650,288

87.6

Ⅱ  労務費

 

36,296

11.9

60,526

8.1

Ⅲ  経費

※1

20,742

6.8

31,778

4.3

当期総製造費用

 

304,332

100.0

742,592

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

9,932

 

21,956

 

合計

 

314,264

 

764,549

 

仕掛品期末たな卸高

 

21,956

 

13,519

 

他勘定振替高

※2

215,682

 

526,629

 

当期製品製造原価

 

76,624

 

224,400

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

7,177

減価償却費

5,879

6,090

消耗品費

3,011

5,186

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産

167,965

419,404

立替金  (※)

1,813

その他

45,903

107,225

215,682

526,629

 

(※)当社が預かった補助金により生産した当社に帰属しない資産の振替であります。

 

(原価計算の方法)

前事業年度における当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
 当事業年度においては、標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価および固定資産等に配賦しております。