② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

  至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年12月31日)

売上高

13,020,107

14,406,308

売上原価

※1 10,163,681

※1 11,268,555

売上総利益

2,856,426

3,137,753

販売費及び一般管理費

※2 1,911,599

※2 2,124,673

営業利益

944,826

1,013,080

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

670

515

 

受取保険金

6,748

19,657

 

その他

1,221

3,883

 

営業外収益合計

8,640

24,056

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,833

4,388

 

売上割引

12,395

15,578

 

その他

852

292

 

営業外費用合計

16,081

20,259

経常利益

937,386

1,016,877

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 12,137

※3 12,978

 

受取保険金

※4 89,546

 

特別利益合計

12,137

102,525

特別損失

 

 

 

工事損失補償金

300,564

 

工事損失補償引当金繰入額

※5 407,103

 

原材料評価損

10,390

 

訴訟和解金

10,000

 

固定資産売却損

※6 4,510

※6 8,165

 

固定資産除却損

※7 1,955

※7 35,510

 

その他

0

5,648

 

特別損失合計

6,466

777,382

税引前当期純利益

943,057

342,019

法人税、住民税及び事業税

398,927

363,828

法人税等調整額

14,797

159,180

法人税等合計

413,724

204,647

当期純利益

529,332

137,371

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成26年1月1日

至  平成26年12月31日)

当事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

6,063,070

59.4

6,782,724

59.5

Ⅱ  外注費

 

2,535,399

24.8

3,085,003

27.1

Ⅲ  労務費

 

1,093,810

10.7

1,048,966

9.2

Ⅳ 経費

501,741

4.9

480,147

4.2

    当期製造費用

 

10,194,022

100.0

11,396,841

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

3,220

 

33,560

 

合計

 

10,197,242

 

11,430,402

 

    仕掛品期末たな卸高

 

33,560

 

161,846

 

    当期売上原価

 

10,163,681

 

11,268,555

 

 

 (注)当社の原価計算は個別原価計算による実際原価計算です。

 

※ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

173,488

135,990

消耗品費

103,287

87,824

旅費交通費

97,223

107,534